你好 1、向順利公司銷售b產(chǎn)品200件,單價(jià)500元,增值稅銷項(xiàng)稅額13000元,全部款項(xiàng)收存銀行 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2、向風(fēng)帆公司銷售a產(chǎn)品200件,單價(jià)400元,增值稅銷項(xiàng)稅額10400元,收到對(duì)方承兌的商業(yè)匯票90400元 借:應(yīng)收票據(jù)?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 3、月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售a、b產(chǎn)品的成本。單位ab產(chǎn)品的生產(chǎn)成本分別是320元、400元 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品

銷售給華光公司甲產(chǎn)品500件,每件售價(jià)為200元,貨款100000元,增值稅額16000元,款項(xiàng)收到存入銀行。(2)銷售給東方公司乙產(chǎn)品300件,每件售價(jià)500元,貨款150000元,增值稅額24000元,收到該公司簽發(fā)的2個(gè)月的商業(yè)承兌匯票一張,面值175500元。(3)銷售給紅星公司乙產(chǎn)品400件,每件售價(jià)500元,代墊運(yùn)雜費(fèi)300元,增值稅額32000元,款項(xiàng)尚未收到(4)結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本,甲產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本150元,乙產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本300元只做第二問
向美好公司銷售A產(chǎn)品500件,每件售價(jià)200元,增值稅銷項(xiàng)稅額13000元,款項(xiàng)尚未收到。A產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本每件150元。
銷售A產(chǎn)品1500件,單位銷售價(jià)格40元,共價(jià)款60000元,增值稅7800元,銷售B產(chǎn)品3000件,單位銷售價(jià)格25元,共價(jià)款75000,增值稅9750元,款項(xiàng)均收到并存入銀行。 12.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷A產(chǎn)品,B產(chǎn)品的成本。為A產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本為22元/件,B產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本10元/件.
銷售A產(chǎn)品1500件,單位銷售價(jià)格40元,共價(jià)款60000元,增值稅7800元,銷售B產(chǎn)品3000件,單位銷售價(jià)格25元,共價(jià)款75000,增值稅9750元,款項(xiàng)均收到并存入銀行。 12.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷A產(chǎn)品,B產(chǎn)品的成本。為A產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本為22元/件,B產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本10元/件.
向順利公司銷售B產(chǎn)品200件,單價(jià)500元,增值稅銷項(xiàng)稅額13000元,全部款項(xiàng)收存銀行
老師,一般納稅人公司采購了一批模板.木方,在工地用完后當(dāng)廢品賣了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?可以抵企業(yè)所得稅嗎?會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師您好,年終獎(jiǎng)可不可以現(xiàn)在就提前發(fā)
a公司股東(b+c) 預(yù)估a行收入1500萬,現(xiàn)在b想以合作方的方式:我方人員提供賬號(hào)運(yùn)營(開具運(yùn)營服務(wù)費(fèi)發(fā)票)運(yùn)營費(fèi)475萬(運(yùn)營費(fèi)占比31.6%),c與a行合作(提供主播支出:主播出境,開具:經(jīng)紀(jì)代理*推廣費(fèi)或者傭金)775萬,費(fèi)用占比51.6%,這種合作方式是否稅務(wù)合規(guī),是否會(huì)引起稅務(wù)異常 想問一下這種費(fèi)用占比會(huì)不會(huì)風(fēng)險(xiǎn)太高,還有這種合作模式的風(fēng)險(xiǎn)是否高
電商行業(yè)開票 發(fā)票抬頭可以直接寫個(gè)人嘛
糧食收購點(diǎn),開具發(fā)票,是百分之幾的稅率
金蝶輕應(yīng)用2年的服務(wù)費(fèi)可以先計(jì)入長期待攤費(fèi)用再每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎?(管理費(fèi)用辦公費(fèi)和管理費(fèi)用-長期待攤費(fèi)用哪個(gè)科目更好?)
老師您好,個(gè)稅問題,現(xiàn)在老板的工作稅前是一萬,稅率是3%.如果再發(fā)一個(gè)十萬合并工資里就成了10%.如果這十萬發(fā)成獎(jiǎng)金呢,個(gè)稅會(huì)不會(huì)少點(diǎn)稅
老師,問下 1、稅務(wù)發(fā)票系統(tǒng)里有未抵扣的增值稅專用發(fā)票,影響今后企業(yè)注銷么? 2、如果是系統(tǒng)里能查到的普票,沒入賬影響注銷么?
老師,對(duì)方開了專票過來,我入賬時(shí)是價(jià)稅分離,并銀行支付了,那我現(xiàn)金流量分析時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額那部分,我是計(jì)入哪類呢?
跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)外管,已經(jīng)交稅款,接下來就跨區(qū)域涉稅反饋,就可以了吧?

