1)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)向海關(guān)繳納的關(guān)稅 300*0.4+80*0.2=136
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,4月上旬從國外進(jìn)口一批散裝化妝品,關(guān)稅完稅價(jià)格150萬元。本月企業(yè)將進(jìn)口的散裝化妝品的80%生產(chǎn)加工為成套化妝品7800件,對外批發(fā)銷售7000件,取得不含稅銷售額290萬元;向消費(fèi)者零售800件,取得含稅銷售額51.48萬元。(化妝品的進(jìn)口關(guān)稅稅率40%、消費(fèi)稅稅率15%、增值稅稅率13%)要求:(1)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅、增值稅。(2)計(jì)算該企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi)稅。
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,4月上旬從國外進(jìn)口一批散裝化妝品,關(guān)稅完稅價(jià)格150萬元。本月企業(yè)將進(jìn)口的散裝化妝品的80%生產(chǎn)加工為成套化妝品7800件,對外批發(fā)銷售7000件,取得不含稅銷售額290萬元;向消費(fèi)者零售800件,取得含稅銷售額51.48萬元。(化妝品的進(jìn)口關(guān)稅稅率40%、消費(fèi)稅稅率15%、增值稅稅率13%)要求:(1)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅、增值稅。(2)計(jì)算該企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi)稅。
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年4月從國外進(jìn)口一批化妝品,關(guān)稅完稅價(jià)格為300萬元。進(jìn)口機(jī)器設(shè)備一套,關(guān)稅完稅價(jià)格為80萬元。本月內(nèi)該企業(yè)將生產(chǎn)的化妝品對外銷售,取得含稅銷售額226萬元。已知:化妝品關(guān)稅稅率為40%,消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅稅率為13%;機(jī)器設(shè)備的關(guān)稅稅率為20%,增值稅稅率為13%。要求:根據(jù)以上資料,分別回答以下問題:(1)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)向海關(guān)繳納的關(guān)稅、消費(fèi)稅和增值稅。(2)計(jì)算該企業(yè)在國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅和消費(fèi)稅
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年4月從國外進(jìn)口一批化妝品,關(guān)稅完稅價(jià)格為300萬元。進(jìn)口機(jī)器設(shè)備一套,關(guān)稅完稅價(jià)格為80萬元。本月內(nèi)該企業(yè)將生產(chǎn)的化妝品對外銷售,取得含稅銷售額226萬元。已知:化妝品關(guān)稅稅率為40%,消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅稅率為13%;機(jī)器設(shè)備的關(guān)稅稅率為20%,增值稅稅率為13%。要求:根據(jù)以上資料,分別回答以下問題:(1)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)向海關(guān)繳納的關(guān)稅、消費(fèi)稅和增值稅。(2)計(jì)算該企業(yè)在國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅和消費(fèi)稅
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年4月從國外進(jìn)口一批化妝品,關(guān)稅完稅價(jià)格為300萬元。進(jìn)口機(jī)器設(shè)備一套,關(guān)稅完稅價(jià)格為80萬元。本月內(nèi)該企業(yè)將生產(chǎn)的化妝品對外銷售,取得含稅銷售額226萬元。已知:化妝品關(guān)稅稅率為40%,消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅稅率為13%;機(jī)器設(shè)備的關(guān)稅稅率為20%,增值稅稅率為13%。要求:根據(jù)以上資料,分別回答以下問題:(1)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)向海關(guān)繳納的關(guān)稅、消費(fèi)稅和增值稅。
老師我們對公賬戶上收到客戶個人轉(zhuǎn)賬8萬多,我們是小規(guī)模家裝設(shè)計(jì)、工程的公司,,那收到的這個工程款?設(shè)計(jì)費(fèi)8萬多,我們該如何做賬?必須得按收入處理嗎?需要給對方個人開票嗎?要是不按收入處理可以走別的科目嗎
老師,員工工資從7000突然漲到1.7萬,會引起稅務(wù)局預(yù)警么
老師,企業(yè)是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況下,是否需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)?分錄應(yīng)該如何做?
老師,請教一個問題,這個項(xiàng)目的審計(jì)費(fèi)金額是79749元嗎,甲方是扣掉審計(jì)費(fèi)之后是8195609元嗎
老師,你好,我們公司有一個保潔兼職人員,一個月600,這個費(fèi)用怎么給他比較合適,正規(guī),能放工資表嗎?但是又沒有社保啥的
一般納稅人公司,自產(chǎn)自銷藥材,可以免稅嗎?增值稅所得稅
老師 一般納稅人 開租賃費(fèi)是交多少個點(diǎn)的稅
老師發(fā)票開重復(fù)了,對方不讓紅沖,現(xiàn)在要把這金額少開,怎么做?做折扣嗎
老師您好 想請教個問題 社會團(tuán)體收到以捐贈方式入資 會計(jì)分錄應(yīng)該掛什么科目
郭老師,我們23年一張發(fā)票稅務(wù)要我們轉(zhuǎn)出,然后23年的匯算清繳申報(bào)表也要更正,我匯算的可以更正,我賬23年的不能更正,我更正在哪年,怎么做賬
應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 300*(1+0.4)/(1-0.15)*0.15=74.12
應(yīng)交增值稅進(jìn)賬稅額是 300*1.4/(1-0.15)*0.13+80*1.2*0.13=76.72
國內(nèi)銷售應(yīng)交增值稅銷是 226/1.13*0.13-