你好可以的 可以的
老師我用的用友U8的軟件,7月份的憑證我從另一系統(tǒng)里導(dǎo)進(jìn)去了,但前面還有5、6、月份的賬沒做,我是不是只要在錄5月份的時候 把填憑證日期填到5月,錄6月把憑證填制日期填到6月就可以了?
6月份取得進(jìn)項票當(dāng)月沒認(rèn)證沒記錄制憑證,在9月份時才認(rèn)證錄制憑證,可以嗎
6月份取得原材料進(jìn)項票當(dāng)月沒認(rèn)證,沒入賬,在9月份時抵扣認(rèn)證后才入賬,可以嗎
3月份進(jìn)項票當(dāng)月不認(rèn)證不入賬,在6月份認(rèn)證時才入賬,可以嗎
請問老師,3月份的工資,在當(dāng)月時候提前發(fā)部分3月工資,4月份的時候銀行沒劃走那么多錢,因為部分3月份提前發(fā)了,應(yīng)付職工薪酬-工資和銀行存款金額對不上,該怎么做賬?按實際銀行劃扣的剩下的工資,做到借方應(yīng)付職工薪酬?
以上兩張圖片如何辨別使用賬面價值或公允價值 另外圖一為啥差額是投資收益而不是其他業(yè)務(wù)收入,如何辨別差額對應(yīng)的會計科目
老師好~咨詢下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更和稅務(wù)變更,目前辦理時點是先完稅,工商才能繼續(xù)辦理。這種操作大概是從什么時間開始的。早期工商變更是不是不需要稅務(wù)前置,可以僅做工商變更嗎?
多計提的折舊比本年折舊額大,匯算清繳時怎么填寫?
本月繳納2024年匯算清繳的企業(yè)所得稅,該怎么做分錄?
全面一次性獎金,匯算清繳怎么退不了個稅
老師請問一下現(xiàn)金流量表中的收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,包含從銀行賬戶活期專到定期的資金嗎,做了借:銀行存款(定期)貸:銀行存款(活期謝謝
做樣品的成本怎么做賬
老師。資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費有負(fù)數(shù)500金額,填寫年度匯算報表資產(chǎn)負(fù)債表該怎么調(diào)呢
超過3年的應(yīng)收賬款可以做壞賬嗎?實務(wù)操作上需要準(zhǔn)備哪些原始單據(jù)
怎么有的說當(dāng)月沒認(rèn)證發(fā)票也要入賬
你好,沒有做賬的可以的,現(xiàn)在已經(jīng)11月份了,那你六月份沒有做,你還能補(bǔ)上嗎。
幾年了都是一直這樣做的,跨月認(rèn)證后才記賬,是不是以后要改變這種做賬方法
正確的做法,當(dāng)月做,當(dāng)月的認(rèn)證也做,沒有認(rèn)證的做到應(yīng)交稅費待認(rèn)證。
那以前的也沒法改正了,要是稅局查到了,會有事嗎
這個影響不大的,你當(dāng)年做進(jìn)去就。
那要是以后還是按照什么時間認(rèn)證抵扣,才記賬還行嗎
你好,最好不要這么做,尤其是跨年的。因為企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,當(dāng)月的費用當(dāng)月做。
2021.12月費用專票在2022年1月認(rèn)證了
做到12月份的費用里面。
票是2021.12月開出,在2022.1認(rèn)證的,記賬的
你一月份認(rèn)證的所屬期是不是12月份的,是不是屬于12月份進(jìn)項。
不是,屬于2022.1月份的
那不可以 借管理費用 應(yīng)交稅費待認(rèn)證 貸銀行 12月份做這個 其他的自己決定 我們只是給你建議
匯算時調(diào)增出來行嗎
你好可以的 可以的,
那抵扣過的稅額怎么辦
你好,抵扣可以,正常抵扣 增值稅抵扣沒有時間限制的。