您好 請問是需要一點分錄么

1、根據(jù)企業(yè)本月職工薪酬匯總表計算,本月A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資40000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資35000元,車間管理技術(shù)人員工資20000元,企業(yè)管理人員工資25000元。2、按上述人員工資和14%的比例計算職工福利費。3、開出轉(zhuǎn)賬支票委托銀行發(fā)放工資,實發(fā)工資為100000元,并結(jié)轉(zhuǎn)代扣員工工資20000元。4、開出轉(zhuǎn)賬支票支付購買辦公用品款1500元,其中管理部門1000元,車間500元。5、用銀行存款支付生產(chǎn)車間設(shè)備維修費1300元,企業(yè)管理部門設(shè)備維修費700元。6、接銀行通知自來水公司委托銀行收取水費12000元。其中A產(chǎn)品耗用4000元,B產(chǎn)品耗用3500元,車間耗用1500元,管理部門耗用3000元。7、企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票支付本月電費36000元。其中A產(chǎn)品耗用18000元,B產(chǎn)品耗用12000元,車間耗用2000元,管理部門耗用4000元。8、企業(yè)副總公出預借差旅費8000,用現(xiàn)金支付。9、企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算本月通訊費13000元,其中管理部門10000元,車間3000元。要求,根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會計分錄。
(15)12月28日,生產(chǎn)吐司面包5000箱。領(lǐng)用面包包裝袋200包,單位成本50元;領(lǐng)用面包包裝箱5000支,單位成本11元。(16)12月28日,廠部辦公室員工李偉出差向財務(wù)部預借差旅費2000元,以現(xiàn)金支付。(17)12月29日,李偉出差回來報銷差旅費1700元,交回剩余差旅費現(xiàn)金300元。(18)12月30日,編制本月工資匯總表:根據(jù)工時和考勤記錄計算分配職工工資,其中生產(chǎn)工人工資210000元(生產(chǎn)工人工資按生產(chǎn)工時比例分配,其中,餅干生產(chǎn)工時1800小時,面包生產(chǎn)工時1200小時),車間管理人員工資16000元,企業(yè)管理人員工資58800元,銷售部門人員工資15200元。(19)12月30日,收到自來水公司發(fā)票和銀行的付款通知,本月支付水費3000元,其中生產(chǎn)吐司面包耗用150元,車間一般耗用1200元,企業(yè)管理部門耗用1180元,銷售部門耗用470元。(20)12月30日,收到區(qū)供電局發(fā)票和銀行的付款通知,支付電費8400元,其中車間一般耗用6300元,企業(yè)管理部門耗用1600元,銷售部門耗用500元
(15)12月28日,生產(chǎn)吐司面包5000箱。領(lǐng)用面包包裝袋200包,單位成本50元;領(lǐng)用面包包裝箱5000支,單位成本11元。(16)12月28日,廠部辦公室員工李偉出差向財務(wù)部預借差旅費2000元,以現(xiàn)金支付。(17)12月29日,李偉出差回來報銷差旅費1700元,交回剩余差旅費現(xiàn)金300元。(18)12月30日,編制本月工資匯總表:根據(jù)工時和考勤記錄計算分配職工工資,其中生產(chǎn)工人工資210000元(生產(chǎn)工人工資按生產(chǎn)工時比例分配,其中,餅干生產(chǎn)工時1800小時,面包生產(chǎn)工時1200小時),車間管理人員工資16000元,企業(yè)管理人員工資58800元,銷售部門人員工資15200元。(19)12月30日,收到自來水公司發(fā)票和銀行的付款通知,本月支付水費3000元,其中生產(chǎn)吐司面包耗用150元,車間一般耗用1200元,企業(yè)管理部門耗用1180元,銷售部門耗用470元。(20)12月30日,收到區(qū)供電局發(fā)票和銀行的付款通知,支付電費8400元,其中車間一般耗用6300元,企業(yè)管理部門耗用1600元,銷售部門耗用500元寫分錄
1.12月5日,車間領(lǐng)用甲材料2萬元,其中,A產(chǎn)品使用8000元,B產(chǎn)品使用9000,車間一般消耗3000元。2.12月7日,車間領(lǐng)用乙材料3萬元,其中,A產(chǎn)品使用15000元,B產(chǎn)品使用14000元,車間一般消耗1000元;另外,行政部門領(lǐng)用乙材料1600元。3.12月12日,財務(wù)科劉某出差,預借差旅費4000元。4.12月14日,以現(xiàn)金支付車間辦公費800元。5.12月16日,財務(wù)科劉某出差回來,報銷差旅費4216元,以現(xiàn)金補付不足款項。6.12月20日,以銀行存款支付員工工資287000元。7.12月25日,以銀行存款支付常設(shè)銷售機構(gòu)房屋當月租金3000元。8.12月31日,計提本月固定資產(chǎn)折舊4700元,其中,車間折舊3600元,行政管理部門折舊600元,銷售部門折舊500元。9.12月31日,分配本月職工工資。本月應(yīng)付職工工資291500元,其中,車間生產(chǎn)工人工資200500元,車間管理人員工資22000元,行政管理人員工資25000元,銷售人員工資44000元。
[任務(wù)4-10]12月20日,結(jié)算本月份應(yīng)付職工薪酬共490000元,其中車間生產(chǎn)工人工資400000元(A設(shè)備生產(chǎn)工時為12000工時,B設(shè)備生產(chǎn)工時為8000工時,按生產(chǎn)工時比例分配),車間管理人員工資36000元,廠部管理人員工資24000元,專設(shè)銷售機構(gòu)人員工資30000元。【業(yè)務(wù)4-11】12月31日,計提本月固定資產(chǎn)折舊43000元,其中車間固定資產(chǎn)折舊32000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折舊8000元,專設(shè)銷售機構(gòu)固定資產(chǎn)折舊3000元?!救蝿?wù)4-12]12月21日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付電費20000元,增值稅計2600元,其中基本生產(chǎn)車間耗用13100元,行政管理部門耗用4900元,專設(shè)銷售機構(gòu)耗用2000元。[任務(wù)4-13]12月21日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付購買零星辦公用品888.90元,其中基本生產(chǎn)車間耗用320元,行政管理部門耗用568.90元?!緲I(yè)務(wù)4-14】12月31日,歸集分配本月制造費用(按生產(chǎn)工時比例進行分配)。【業(yè)務(wù)4-15】12月31日,本月A型設(shè)備200臺全部生產(chǎn)完工,并已驗收入庫:B型設(shè)備100臺全部生產(chǎn)完工,并已驗收入庫
你好老師,記賬公司開的記賬費用發(fā)票是8月份的,10月份記賬可以用來成本費用票嗎嗎?
老師,請問一下老板有一家個人獨資企業(yè),老板娘名下有一家公司,都是法人一人持股的,廠房是共同在使用,可明確區(qū)分哪些樓是老板娘公司使用,廠房合同是以老板的個人獨資企業(yè)簽的,發(fā)票也全開給個人獨資企業(yè),前任會計以老板個人獨資企業(yè)簽了一分廠房租賃合同給老板娘的公司,說每個月分割廠房租金,請問老板娘的公司沒有租賃發(fā)票可以計租賃費做賬嗎?我看前任會計就是這樣做的,
認證是什么意思?抵扣是什么意思?計提是什么意思?結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思? 不抵扣勾選含稅做賬什么意思? 哪些能抵扣哪些不能抵扣?
員工外出考試,產(chǎn)生的住宿費和交通費可以報差旅費嗎
老師,新公司營業(yè)執(zhí)照正在辦理,這個期間采購的東西付款的話是股東個人付的,到時候公賬還給股東就可以的吧
郭老師在嗎?問一下7-9月份電商銷售的數(shù)據(jù)和實際開票的數(shù)據(jù)差異較大,應(yīng)該怎么去處理?
客戶差我們的貨款沒給我們催款時,對方說讓我們開個金單是什么意思?
老師好!我們資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總計799476.43元,所有者權(quán)益166806.39元,未分配利潤-333193.61元,注冊資本50萬元已完成實繳,現(xiàn)在想將5%的對應(yīng)注冊資本2.5萬元的股份轉(zhuǎn)給員工,請問應(yīng)該怎么操作呢?個稅怎么申報才合理,需要準備哪些資料,還有我們進項多銷項少,提示有隱瞞收入的風險
請問變更法人的流程?這個有沒有必要找人代辦呢?
企業(yè)所得稅五年彌補期從本年算起的嗎?