你好,借原材料,貸應(yīng)付賬款,xx公司。
你好,我們付給百貨公司幾十萬,對方開了預(yù)付卡的開票明細給我們,我們一次性付給他,請問我轉(zhuǎn)賬摘要寫預(yù)付款比較好,還是采購款比較好?
老師,我們公司開出25萬的發(fā)票給對方,我們是咨詢顧問公司,因為疫情沒去對方公司進行咨詢,對方也沒付款。我們發(fā)票開出去給對方,對方也沒付款給我們,現(xiàn)在稅務(wù)查,請問我們怎么寫材料比較好
老師,我們公司開出25萬的發(fā)票給對方,我們是咨詢顧問公司,因為疫情沒去對方公司進行咨詢,對方也沒付款。我們發(fā)票開出去給對方,對方也沒付款給我們,現(xiàn)在稅務(wù)查,請問我們怎么寫材料比較好
老師,我們是建筑公司,有人掛靠我們公司資質(zhì),付材料款的時候都是他打款過來我們給供應(yīng)商付材料款,但是當(dāng)時沒有發(fā)票,所以我們做了預(yù)付賬款,開發(fā)票給甲方的時候我們沒有收稅金,他把材料發(fā)票拿來抵扣不夠的時候我們才收取稅金,預(yù)付的材料我們也要算稅金嗎
付材料款給對方公司,我寫的借應(yīng)付賬款-xx公司,貸:銀行存款,但對方?jīng)]開票過來,我賬上就有余額,我需要調(diào)整嗎?
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報銷時必須提供費用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費用也有美元費用,要不要調(diào)整匯率,
老師您好,應(yīng)收款你理是什么意思
2024年有一筆審計費計入了在建工程,發(fā)票已勾選認證,老會計說現(xiàn)在要調(diào)成制造費用,說是工程達到使用狀態(tài),不能再計入在建工程,請問現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,稅務(wù)和報表需要調(diào)整嗎,
因為是配送公司其他干貨類,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進項彌補干貨類的進項。老師這個要怎么操作合理
原來給這個公司里記得借:預(yù)付賬款 貸方:銀行存款
這個是支付的,你付款了之后才做這個。
以往你對我講過一預(yù)到底
對,他公司以前有付過的,也有票當(dāng)時
你好,借原材料,貸預(yù)付賬款。
那別人開的勞務(wù)票沒有付款,怎么做?
你好,之前沒有業(yè)務(wù)往來的,借工程施工勞務(wù)費貸應(yīng)付賬款。
確認收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
有業(yè)務(wù)往來的,還用預(yù)付,但是放貸方:預(yù)付?
你之前看一下他往來科目用的是哪一個,如果是預(yù)付賬款的話,你貸方還是預(yù)付賬款,如果是應(yīng)付帳款的話,就是用應(yīng)付賬款。
對方公司開的材料票,我不計入借:原材料,直接工程施工-材料可以?
是啊,不入庫的可以這么做。
可以的,不入庫的,可以這么做的。
我們公司不入庫的,來了材料就用了,有時就是不了解別人為什么還做借:原材料
需要入庫的可以做原材料。