您好同學,支付材料的運費,我們是可以計入原材料的成本的。所以借原材料,a材料2000 借,原材料,b.1000貸借應交稅費、應交增值稅進項稅額,270貸銀行存款。3270
2.甲公司向黎明公司采購A材料200噸,不含稅金額100000元,B材料300噸,不含稅金額200000元,增值稅率13%,兩種材料同時運到,甲公司支付運費2000元,材料尚未入庫,貨款尚未支付。寫會計分錄
向丙企業(yè)采購B材料,材料買價為30000元,增值稅額為3900元,款項33900元用銀行本票存款支付,另收到支付市內(nèi)運費200元的增值稅普通發(fā)票,以現(xiàn)金支付(為簡化核算,計入管理費用),材料已驗收入庫。做會計分錄
9日,向華達公司購買甲材料1000千克,單價為60元,買價為60000元,應負擔增值稅稅額為9600元;購買乙材料300千克,單價為100元,買價為30000元,應負擔增值稅稅額為4800元;同時支付材料運雜費2700元,價稅及運雜費均以銀行存款支付,材料已運達并驗收入庫(運雜費按材料買價進行分配)。會計分錄怎么寫
東方公司支付購買A材料的運費2180元(含稅,增值稅稅率9%,下同),支付購買B材料的運費1090元(含稅),以銀行存款支付
東方公司支付購買A材料的運費2180元(含稅,增值稅發(fā)票為9%,下同),支付購買B材料的運費1090元(含稅),以銀行存款支付做會計分錄
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷操作 發(fā)票可以直接來給他們國內(nèi)的公司嘛 還是要報關單上的買方
老師好,請問在我們單位掛靠社保的人,這個錢怎么給公司好?
老師好,我們印花稅要求更改,如果我之前按500萬申報的,這次更改為按800萬申報,那我之前交的稅費是這次更改完自動抵減我之前交過的嗎?再補一個差額嗎
老師,房地產(chǎn)的安置回遷什么意思
視同銷售的,增值稅可以抵扣嗎?
老師,我們是建筑公司,我們有一筆大額的進賬,打算計入無票收入,這個都需要繳納哪些稅呢?
5月末收購一家新公司,用做建賬套的期初余額用繼承他財務報表的利潤表上的數(shù)據(jù)嗎
老師麻煩問一下開的收據(jù)寫了有限公司或蓋了個體戶章的匯算清繳時需要調(diào)增嗎
我電子稅務局風險預警了,說我22年個稅申報工資為791萬元,但是我在個稅系統(tǒng)查了我實際申報是950萬,在個稅申報系統(tǒng)怎么導出帶電子稅務局章子的匯總表啊
問一下這個沒有超過30萬吧