你好,8年后的收入=129.52萬(wàn)*(1%2B31%)^8 ^8,是8次方的意思
2012年張三出資30萬(wàn)元開(kāi)了一家麻辣燙店,股份設(shè)計(jì)為100萬(wàn)股,年銷(xiāo)售額50萬(wàn),年凈利潤(rùn)20萬(wàn)。 2015年初,李四成為合伙人,李四出資200萬(wàn)元,折算50萬(wàn)股,成立了公司。所得稅率6%。自2015年起,公司銷(xiāo)售收入年增長(zhǎng)6%,年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)4%。 ①李四成為合伙人時(shí),張三的股權(quán)價(jià)值評(píng)估是多少?李四折算股份的依據(jù)是什么? ②2014年公司每股收益是多少? ③2017年末的凈利潤(rùn)是多少?按市盈率20倍估值。此時(shí)股票價(jià)值是多少? ④假設(shè)股權(quán)資本成本為12%,在③中2017年末的股票價(jià)值折現(xiàn)到2015年初的價(jià)值是多少?
老師,你好。我公司是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月打算開(kāi)具一部分專(zhuān)票,那個(gè)增值稅的征收率是多少??我們開(kāi)票系統(tǒng)里稅率是5%,那個(gè)老會(huì)計(jì)說(shuō)征收率就是5%。但是學(xué)堂老說(shuō)小規(guī)模在復(fù)工復(fù)產(chǎn)期間可以享受1%的征收率。那么,我增值稅部分到底該怎么計(jì)算應(yīng)納稅額???增值稅部分有什么優(yōu)惠政策嗎
甲公司準(zhǔn)備購(gòu)買(mǎi)乙公司流通在外的普通股,已知乙公司的股利政策為:上年每股普通股的年現(xiàn)金股利為1.5元,預(yù)測(cè)該股票的股利會(huì)穩(wěn)定增長(zhǎng),增長(zhǎng)率為5%。甲公司一旦購(gòu)入該股票就打算進(jìn)行長(zhǎng)期投資,其預(yù)期投資收益率大于股利增長(zhǎng)率。乙公司目前的股價(jià)是40元。(1)在甲公司要求的預(yù)期收益率為6%、8%、10%的情況下,計(jì)算該股票的內(nèi)在價(jià)值?(2)甲公司的預(yù)期收益率符合什么條件時(shí)可以投資乙公司股票?
老師銷(xiāo)售收入=進(jìn)項(xiàng)稅額/(稅率—稅負(fù)率) 那月初一般老板問(wèn)我們這個(gè)月可以開(kāi)多少票是怎么計(jì)算呢?這個(gè)公式是得已知進(jìn)項(xiàng)稅額,那月初我們并不知道我們會(huì)收到多少進(jìn)項(xiàng),那怎么求月初老板問(wèn)的這個(gè)月可以開(kāi)多少票呢?
老師,已知復(fù)合增長(zhǎng)率31%,期初129.52萬(wàn),怎么算8年后的收入是多少嗎?公式是什么?
(2023年)2×22年1月1日,甲公司購(gòu)入乙公司20%的有表決權(quán)的股份,能夠?qū)σ夜臼┘又卮笥绊憽.?dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值為 1 500萬(wàn)元,除一批存貨公允價(jià)值高于賬面價(jià)值100萬(wàn)元外,其他各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的公允價(jià)值和賬面價(jià)值均相同。至2×22年12月31日,乙公司已將該批存貨的60%對(duì)外出售。2×22年度乙公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)300萬(wàn)元,分派現(xiàn)金股利50萬(wàn)元。不考慮其他因素,2×22年度甲公司對(duì)乙公司股權(quán)應(yīng)確認(rèn)投資收益的金額為(?。┤f(wàn)元。 A.52 B.60 C.58 D.48 老師,此題目怎么算?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)單位開(kāi)具跨地區(qū)涉稅事項(xiàng)報(bào)告,涉稅事項(xiàng)聯(lián)系人填寫(xiě)外省項(xiàng)目安裝負(fù)責(zé)人員可以嗎?后續(xù)開(kāi)票由我們銷(xiāo)售公司出納開(kāi),不需要安裝聯(lián)系人自己開(kāi)票吧?
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買(mǎi)蔬菜水果和其它商品付的運(yùn)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,為啥財(cái)務(wù)要審核別人錄的進(jìn)貨單銷(xiāo)售單,那個(gè)系統(tǒng)呢?
老師,攝像機(jī)、錄音設(shè)備、燈光等租賃出去并且配備專(zhuān)業(yè)人員的,這樣開(kāi)票出去時(shí)稅收分類(lèi)編碼選哪一個(gè)?
老師,因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題,貨早在2年前就退了,但是沒(méi)有做賬,現(xiàn)在供應(yīng)商退款了 怎么做賬
跟乙方合作,在工作過(guò)程中受傷了,最后乙方賠付100615元,乙方說(shuō)個(gè)稅由甲方承擔(dān),說(shuō)個(gè)稅稅率20%會(huì)幫甲方代扣代繳,甲方后面可以申請(qǐng)個(gè)人所得稅退稅,但是甲方上個(gè)月有一筆7.5w項(xiàng)目款,甲方給人家開(kāi)了發(fā)票,這筆收入會(huì)影響后面退稅嗎,還是乙方賠付給甲方的賠償款根本不用交個(gè)稅
老師還有個(gè)疑問(wèn)就是一位王員工沒(méi)辦卡,將她的工資支付給另一位李員工了,這個(gè)李員工把錢(qián)給王員工了,王員工收到后寫(xiě)了收條,工資每人1000元,銀行回單是一張2000元的一個(gè)李員工的姓名,這個(gè)我怎么做賬啊
問(wèn)問(wèn)你,關(guān)于生產(chǎn)加工制造企業(yè)出口退稅, 若是當(dāng)月有出口銷(xiāo)售業(yè)務(wù),但是 當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額是正數(shù)10 例如 (銷(xiāo)項(xiàng)稅額是50,進(jìn)項(xiàng)稅額是40),免抵退稅額是8. 那當(dāng)月是不是就不能退稅了?必須得有 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅有留抵稅額這個(gè)前提條件才能退稅嗎?
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市一個(gè)月一付房租費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,收入復(fù)合增長(zhǎng)率在31%說(shuō)明企業(yè)處于什么狀態(tài)呢?這個(gè)值怎么評(píng)價(jià)呢
你好,收入復(fù)合增長(zhǎng)率在31%,說(shuō)明企業(yè)處于高速增長(zhǎng)的狀態(tài)
如果收入增長(zhǎng),但是利潤(rùn)下降呢?7年收入復(fù)合增長(zhǎng)率是31%,但是利潤(rùn)的復(fù)合增長(zhǎng)率確是-14%
你好,那說(shuō)明單位的成本和費(fèi)用增長(zhǎng)速度,超過(guò)了收入增長(zhǎng)速度
好的謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。