您好 請問是需要寫分錄嗎
天成公司2020年12月的供應(yīng)過程發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)12月2日,向新興公司購入甲材料1200千克,單價50元,共計買價60000元,增值稅進(jìn)項稅7800元,價稅當(dāng)即以銀行存款支付,甲材料驗收入庫。(2)12月7日,向大興工廠購入丙材料1000噸,單價90元,共計買價90000元,增值稅進(jìn)項稅額為11700元,價稅款當(dāng)即以銀行存款支付,材料尚未運到。(3)12月10日,上項丙材料運達(dá)企業(yè),經(jīng)檢驗質(zhì)量合格,驗收入庫。(4)12月16日,向光明工廠購入甲、乙材料,其中,甲材料2000千克,單價50元,計100000元;乙材料1000千克,單價40元,計40000元,共計140000元,增值稅進(jìn)項稅18200元,材料尚未運到,款項以銀行存款支付。(5)12月20日,以銀行存款支付上述甲材料、乙材料的運雜費1500元,按照重量進(jìn)行分配運雜費。(6)12月26日上述用,乙材料到達(dá)并驗收入庫,按其實際采購成本結(jié)轉(zhuǎn)解會計分錄
天成公司2020年12月的供應(yīng)過程發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)12月2日,向新興公司購入甲材料1200千克,單價50元,共計買價60000元,增值稅進(jìn)項稅7800元,價稅當(dāng)即以銀行存款支付,甲材料驗收入庫。(2)12月7日,向大興工廠購入丙材料1000噸,單價90元,共計買價90000元,增值稅進(jìn)項稅額為11700元,價稅款當(dāng)即以銀行存款支付,材料尚未運到。(3)12月10日,上項丙材料運達(dá)企業(yè),經(jīng)檢驗質(zhì)量合格,驗收入庫。(4)12月16日,向光明工廠購入甲、乙材料,其中,甲材料2000千克,單價50元,計100000元;乙材料1000千克,單價40元,計40000元,共計140000元,增值稅進(jìn)項稅18200元,材料尚未運到,款項以銀行存款支付。(5)12月20日,以銀行存款支付上述甲材料、乙材料的運雜費1500元,按照重量進(jìn)行分配運雜費。(6)12月26日,上述甲、乙材料到達(dá)并驗收入庫,按其實際采購成本結(jié)轉(zhuǎn)。
天成公司2020年12月的供應(yīng)過程發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)12月2日,向新興公司購入甲材料1200千克,單價50元,共計買價60000元,增值稅進(jìn)項稅7800元,價稅當(dāng)即以銀行存款支付,甲材料驗收入庫。(2)12月7日,向大興工廠購入丙材料1000噸,單價90元,共計買價90000元,增值稅進(jìn)項稅額為11700元,價稅款當(dāng)即以銀行存款支付,材料尚未運到。(3)12月10日,上項丙材料運達(dá)企業(yè),經(jīng)檢驗質(zhì)量合格,驗收入庫。(4)12月16日,向光明工廠購入甲、乙材料,其中,甲材料2000千克,單價50元,計100000元;乙材料1000千克,單價40元,計40000元,共計140000元,增值稅進(jìn)項稅18200元,材料尚未運到,款項以銀行存款支付。(5)12月20日,以銀行存款支付上述甲材料、乙材料的運雜費1500元,按照重量進(jìn)行分配運雜費。(6)12月26日,上述甲、乙材料到達(dá)并驗收入庫,按其實際采購成本結(jié)轉(zhuǎn)。要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)寫出相應(yīng)會計分錄。
天成公司2020年12月的供應(yīng)過程發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)12月2日,向新興公司購入甲材料1200千克,單價50元,共計買價60000元,增值稅進(jìn)項稅7800元,價稅當(dāng)即以銀行存款支付,甲材料驗收入庫。(2)12月7日,向大興工廠購入丙材料1000噸,單價90元,共計買價90000元,增值稅進(jìn)項稅額為11700元,價稅款當(dāng)即以銀行存款支付,材料尚未運到。(3)12月10日,上項丙材料運達(dá)企業(yè),經(jīng)檢驗質(zhì)量合格,驗收入庫。(4)12月16日,向光明工廠購入甲、乙材料,其中,甲材料2000千克,單價50元,計100000元;乙材料1000千克,單價40元,計40000元,共計140000元,增值稅進(jìn)項稅18200元,材料尚未運到,款項以銀行存款支付。(5)12月20日,以銀行存款支付上述甲材料、乙材料的運雜費1500元,按照重量進(jìn)行分配運雜費。(6)12月26日,上述甲、乙材料到達(dá)并驗收入庫,按其實際采購成本結(jié)轉(zhuǎn)。要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)寫出相應(yīng)會計分錄。
(1)12月1日,向銀行借入三個月期限生產(chǎn)周轉(zhuǎn)借款360000元存入銀行。(2)12月2日,收到轉(zhuǎn)賬支票一張,中糧集團(tuán)投入資金400000元已賬。(3)12月3日購買一臺新型烤箱,單價4000元,增值稅專用發(fā)票注明貨款共計4000元,增值稅進(jìn)項稅額520元,烤箱已經(jīng)驗收入庫,不需要專業(yè)安裝。全部款項以轉(zhuǎn)賬支票支付。(4)12月4日,開出轉(zhuǎn)賬支票一張,從北京麥德龍公司購入黃油10000千克,單位成本20.90元,增值稅專用發(fā)票注明貨款共計209000元,增值稅進(jìn)項稅額27170元,運費1000元,材料已經(jīng)驗收入庫。(5)12月5日,從天津利達(dá)面粉廠購入原材料一批,其中,高筋粉40000千克,單位成本3元,共120000元;低筋粉70000千克,單位成本2.5元,共175000元,收到的增值稅專用發(fā)票上注明價款295000元,增值稅進(jìn)項稅額為38350元。所購材料尚未驗收入庫,貨稅款尚未支付。(6)12月6日,從天津利達(dá)面粉廠購入的面粉運達(dá)企業(yè),驗收入庫。(7)12月7日,收到開戶銀行轉(zhuǎn)來的付款通知,支付12月6日從天津利達(dá)面粉廠貨稅款及運雜費共計333350元。
老師,請問一下企業(yè)原有資產(chǎn)50萬,2020收到政府的補(bǔ)助資金150萬用于蓋廠房140萬,(并在當(dāng)年繳納了企業(yè)所得稅)老師請問,這屬于征收收入是嗎?那會計的資產(chǎn)的賬面190萬,那資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)也是190萬嗎?計提的做140萬資產(chǎn)的折舊可以稅前扣除是嗎
老師,如果供應(yīng)商給我企業(yè)開發(fā)票了,但是他沒有把電子版的發(fā)票給我 也沒關(guān)系是吧,因為我可以在電子稅務(wù)局里去查進(jìn)項發(fā)票,如果查到了打印出來就行了,熟悉的老師麻煩回復(fù)
公司購入二手房的會計分錄,然后過一年再銷售出去的會計分錄
個人代開建筑服務(wù)*勞務(wù)費要交什么稅,稅率分別多少
一般納稅人,我們進(jìn)項100噸,我們想要開出101噸能行嘛,就是我們收到進(jìn)項發(fā)票雖然是100噸,但是貨物是101噸
請問老師,公司將要注銷,屬于虧損狀態(tài),列入固定資產(chǎn)的倆輛轎車如何變更在倆個股東名下?謝謝! 如何做賬?謝謝!
老師,能不能幫我解答一下,ABD選項,我很難理解這些話,幫幫我,謝謝啦
老師這道題的計算結(jié)果為啥和稅法規(guī)定的凈殘值沒有關(guān)系呢,這道題我不會,希望下次出現(xiàn)類似得題不要再錯了
老師,收到專管員老師發(fā)來如下信息: 你企業(yè)收到個人所得稅代扣代繳手續(xù)費未按規(guī)定申報增值稅,請核實后按收到手續(xù)費日期的所屬期更正申報增值稅!??! 請問怎么更正,謝謝!
這個怎么解決,可以不處理嗎