同學(xué)你好 是手動(dòng)升級(jí)的
小規(guī)模納稅人開票超過500萬元,是不是自動(dòng)升成一般納稅人了
老師,小規(guī)模納稅人,發(fā)票開票系統(tǒng)今年11月超過500萬了是不是系統(tǒng)就自動(dòng)升成一般納稅人了???
老師 小規(guī)模納稅人一年開票超過500萬就會(huì)強(qiáng)制升為一般納稅人是嗎?現(xiàn)在已經(jīng)開了498萬了 過了12月我是不就可以開票了
老師好!小規(guī)模納稅人年銷售額超過500萬了,沒轉(zhuǎn)一般納稅人,報(bào)稅的時(shí)候系統(tǒng)里是按小規(guī)模計(jì)算還是自動(dòng)按一般納稅人計(jì)算
老師好,我公司之前是建筑勞務(wù)小規(guī)模,10月開了1千萬的發(fā)票,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提升成一般納稅人嗎,什么時(shí)候會(huì)變呢?
你好老師,我現(xiàn)做美術(shù)教育機(jī)構(gòu)的內(nèi)賬,是新手,可以請(qǐng)教一下做賬流程嗎?
老師我們下面有一個(gè)個(gè)體戶,每季度的個(gè)稅交了的,那個(gè)體戶的老板要給他報(bào)工資薪金所得嗎
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個(gè)材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個(gè)抵扣的費(fèi)用應(yīng)該按含稅價(jià)還是不含稅價(jià)啊? 這個(gè)材料是自己生產(chǎn)的
你好 我想問下23年的匯算清繳還可以修改么?24年的年報(bào)已經(jīng)申報(bào)
老師:您好,咨詢您一下殘保金的人數(shù),是怎么算的。是12個(gè)月的總?cè)藬?shù),除以12個(gè)月嗎?有的人員一年只是工作了2-3個(gè)月的,殘保金該怎么算。
老師我得等過完7月份,要7月份電子稅務(wù)局里面進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 ,才能在電子稅務(wù)局里面操作出口9377元金額 退稅率=征稅率13% ,我算出來 免抵退稅額是 1219.01元,老板著急要我退稅,我回復(fù)得過完7月份看發(fā)票金額 增值稅金額 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)才能退稅,若增值稅大于0 走免抵稅也行吧?免抵稅啥時(shí)候申報(bào)怎么操作呢?如何回復(fù)老板呢?
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個(gè)材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個(gè)抵扣的費(fèi)用應(yīng)該按含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?。?/p>
老師,公戶轉(zhuǎn)給個(gè)人用于支付貨款,我備注寫貨款,對(duì)嗎
工地上干活的人之前沒有給他申報(bào)工資,8月初預(yù)計(jì)一次性付他2萬,我直接給他申報(bào)2萬工資,那樣的話他要交稅嗎?每月5000是累計(jì)扣除的吧
老師好,請(qǐng)問廠房免租期內(nèi),還需要計(jì)提房租嗎?
需要去稅務(wù)局申報(bào)嗎?還是系統(tǒng)里申報(bào)???
同學(xué)你好 電子稅局就可以操作
如果不申報(bào)為一般納稅人,會(huì)有什么后果???老師
同學(xué)你好 稅局會(huì)找你 還會(huì)查賬
我們公司不想升為一般納稅人,能不能把開出去的發(fā)票收回來沖紅,這樣的操作會(huì)有什么后果呢?老師
這個(gè)不可以了,已經(jīng)超了哦
本月本來開超了,但是有一張發(fā)票開錯(cuò)作廢了,就還沒超,這樣也不能收回發(fā)票沖紅了嗎?
你這個(gè)月開超的這個(gè)月可以作廢或者紅沖 如果是上月開超了那你這個(gè)月再操作就晚了