你好,你們之間有做明細(xì)嗎?如果有的話,你看一下代理基站那邊的明細(xì)和你老板娘自己做的那個明細(xì)核對一下的。應(yīng)該是你們自己做的那一個是正確的,代理記賬那邊只要你給他提供數(shù)據(jù)他就坐,沒有提供的做不了,或者是他結(jié)轉(zhuǎn)的成本也不一定是正確。
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的利潤總額,啥等式關(guān)系
老師,我們公司的工人考證,(焊工證/高空證)這個想讓考證公司給開票抵公司的所得稅呢,那抬頭寫工人自己名字還是公司名字?
老師您好,請問下是以發(fā)貨算利潤還是要看產(chǎn)能來算利潤?
房子是商業(yè)的,租賃給公司,房產(chǎn)稅稅率是多少? 沈陽的房子,租給沈陽的公司。
老師/:coffee,建筑安裝公司,項目上用的勞務(wù)人員的工資,可以正常計入外賬嗎? 如果記外賬的話,需要勞務(wù)人員什么資料??? 必須通過對公戶給他們開工資嗎?
老師你好:這張收據(jù)合計這一欄填寫對了嗎
老師,借其他應(yīng)收,貸應(yīng)交增值稅-出口退稅一般是當(dāng)月做當(dāng)月收到退稅,還是這個月做完這筆,次月才能收到退稅
老師,我公司拍賣了一塊地,如果要過戶需要帶什么資料去呢?還要就是拍賣價1751萬,當(dāng)初購買地價按分?jǐn)偙壤?642.8萬,契稅是202.6萬,交易費(fèi)是39萬,這些能減掉后再算稅額嗎?
下列關(guān)于與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助,用于補(bǔ)償已發(fā)生的相關(guān)成本費(fèi)用或損失,收到時直接計入當(dāng)期損益或沖減相關(guān)成本費(fèi)用
老師您好!為什么收到專票是9%,還需要加計扣除嗎
老板娘那里有,可是他的有保健品,藥品,磨灸。我們商貿(mào)公司不可以賣藥品。就是有這兩個差異?
代理記賬的成本沒得任何依據(jù)就結(jié)轉(zhuǎn)成本。
代理記賬公司,我們采購的時候?他沒有明細(xì)到品種。直接就是 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款。
我們接過來后,又明細(xì)到品種了。所以我沒的思緒的。我們會計賬上26萬,他實際才17萬。
有9萬多差異。
那代理記賬做庫存商品明細(xì)賬有嗎?
沒做。啥都沒得?
之前不是我去接的賬。上一個財務(wù)接了賬。后面就沒上了。
反正賬挺亂的。
你好,那你可以要求他補(bǔ)上的,先別交接。
已經(jīng)交接完了。
她只是把那些東西移交給我。老板娘讓我先不要動她東西。交接了才能看。
現(xiàn)在有啥好的方法調(diào)賬沒得?
如果要確認(rèn)收入,老板娘說她會配合。
交接了的情況下,你自己出庫存商品明細(xì)賬,他不是之前有做庫存商品賬上做了,你就可以登記明細(xì)賬。
都沒做。所以麻煩在這里。
結(jié)轉(zhuǎn)成本,也是亂想的數(shù)據(jù)。
那你就根據(jù)它亂的數(shù)據(jù)來做 那當(dāng)時交接的時候,你不交接賬明細(xì)賬
出了庫存商品明細(xì)賬之后,再和你老板娘的數(shù)據(jù)核對。
有的,那個庫存商品是251598.9
那我怎么來弄嘛?
9月份采購了一批貨物,我們是明細(xì)到了品種。
10月份也是采購3萬多的物品。
你好呢,庫存商品明細(xì)賬有嗎?你和老板娘在呢,核對一下可以吧,然后核對出來的差異,看一下他賬上有沒有做,沒有做的可以補(bǔ)上或者是走盤虧盤盈可以吧。
你意思是按照品種來核對?
我可以加你微信,你幫我看嗎?
是的是的,不好意思,學(xué)堂不允許我們私下交流的,只能通過他的。
盤虧,我這邊咋處理?
就是怎么操作?
借待處理財產(chǎn)損益,貸庫存商品, 然后查一下什么原因,借營業(yè)外支出等貸待處理財產(chǎn)損益。
那我是不是要把之采購的物品,全部把品種明細(xì)加進(jìn)去?
原因是啥呢?
是的 查一下盤虧的原因 查出來的放到營業(yè)外支出。
如果是老板娘自己賣了呢?
借庫存商品貸應(yīng)付賬款, 借其他應(yīng)收款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi), 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 補(bǔ)收入。