你們開出去都不開明細的嗎?你抽紙開籠統(tǒng)名稱是不行的
老師,我們公司是貿(mào)易公司,新辦企業(yè),公司入庫單里是各種類型的手帕紙之類,但是出庫單里的商品名稱統(tǒng)稱為抽紙,如果我做了庫存商品,那出庫都只是抽紙,賬面上會永遠留著入庫那些商品名稱,這個怎么處理?增值稅發(fā)票已開,進項票也開了
老師,現(xiàn)在公轉(zhuǎn)私不是嚴(yán)查嗎?我們經(jīng)常都是用私戶收款的現(xiàn)在老板經(jīng)??纯焓稚弦欢讯愂栈I劃視頻發(fā)來我看,我們是凍品經(jīng)銷商企業(yè),老板看到視頻說進貨沒有票,銷貨不開票的走個體戶,2是如果進貨沒有票,銷貨要開票的走小規(guī)模,怎樣如何如何利用這些政策,這樣就算走的話那是其他兩個公司也要錄什么入庫單,出庫單吧?是不是,因為我們有進銷存入庫,出庫,庫存來著,不可能就是說直接這樣操作吧?那不是把現(xiàn)在的賬分成三個公司去做這樣嗎?
老師,你好,是這樣,我們是一家機電設(shè)備銷售公司,就是進銷存這種,之前是有一個老會計代賬的,她做的賬一直都是每月倒推成本利潤,應(yīng)該是有一個她了解的負(fù)稅點,看賬之前每個月的營業(yè)收入開票都是準(zhǔn)確真實的,費用發(fā)票也是的,但是就是成本這塊,一直都是后面沒有附明細成本單子,就是分錄借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品這樣,增值稅是每個月按銷項進項抵扣的,就是每個月的利潤應(yīng)該是由稅負(fù)率倒推的,那請問這樣的話有風(fēng)險嗎?要怎么解決呢?
老師,我公司為商貿(mào)一般納稅人,有貨物運輸服務(wù)和花卉苗木銷售經(jīng)營,18年、20年分別購入貨物名稱為:綠化植物、盆栽植物,和花卉苗木,賬務(wù)處理是庫存商品,但是當(dāng)時沒有做入庫單之類的庫存商品類的單子,就只有發(fā)票,現(xiàn)在期末庫存商品科目余額50萬,當(dāng)時銷售方開具的發(fā)票有免稅的”盆栽植物“、月季小苗;有3%稅率的”花卉盆景“;票種有以前通用機打發(fā)票的和增值稅普通發(fā)票的、發(fā)票上有的寫了數(shù)量、有的沒有寫;實際庫存已經(jīng)沒有了,早就給建筑公司種對方項目地里了,只是對方?jīng)]有收到工程款,就一直沒給我們貨款也就一直沒開發(fā)票,我們現(xiàn)在如果要將這個庫存商品期末余額的金額開具發(fā)票出去給他們要怎么開具出去呢?稅率可以開具多少的?
08:45<問答詳情你好,公司主營業(yè)務(wù)是做教育的,中秋節(jié)購買了100箱月餅花費1200元,取得專票了,那這樣我怎么做會計分錄呀?娜娜呢52024-10-0808:41發(fā)布3次瀏覽齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2024-10-0808:411、采購月餅借:庫存商品應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款2、贈送客戶借:管理費用/銷售費用一業(yè)務(wù)招待費貸:庫存商品應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額)一般確認(rèn)的銷售費用/管理費用為采購商品的不含稅價款。3、發(fā)放給員工借:管理費用/銷售費用等貸:應(yīng)付職工薪酬一員工福利費借:應(yīng)付職工薪酬一員工福利費貸:庫存商品應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)注:外購月餅發(fā)放給員工,其進項稅需作轉(zhuǎn)出處理。贈送按偶然所得申報個稅,員工計入工資總額申報個稅一已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨詢-我如果不入庫直接發(fā)放怎么做會計分錄呀?
老師毛利率法就是為了工作量大應(yīng)急用嗎,等明細賬出來之后,再以明細賬為準(zhǔn)調(diào)毛利率嗎
老師回收庫存股并注銷,如果未分配利潤不夠沖怎么辦
你好,老師 工資都是網(wǎng)銀發(fā)的還用簽字嗎
老師好,公司辦理減資、變更股東可以同時辦理嗎?
老師回收庫存股,如果未分配利潤也不夠沖怎么辦
老師,圖片里需要的時候要開專票?
有限責(zé)任公司內(nèi)部轉(zhuǎn)讓股份,其他投資人不能行使優(yōu)先購買權(quán)嗎
以貼現(xiàn)法向銀行借款,借款期限為30天,月利率為1%,為獲得495000元的實際用款額,計算該公司應(yīng)借款總額和該筆借款的實際年利率(假設(shè)不考慮資金時間價值)。
我們賣空調(diào)的,給人家修個空調(diào),花錢雇人修的200元,能記銷售費用-維修費嗎?
老師好!小公司就老板一個人,沒有交社保,9.1號新規(guī)法人要強制交社保嗎
而且入庫是箱,出庫又變成千克了
那怎么辦呀老師,票已經(jīng)開了,也認(rèn)證了,
箱和kg可以換算的話,這個沒事的,但是沒有開明細就不對了
去認(rèn)證轉(zhuǎn)出,重新開票
謝謝老師耐心解答
沒事 希望能幫到你