你好,可以的,可以這么做。

老師,員工報銷差旅費收到一張住宿費發(fā)票,稅率是1%,稅額是14塊多。今年12月31日前餐飲住宿業(yè)是免稅的,說免稅收入進項不能抵扣。這張發(fā)票是有稅額的,說明對方選擇沒有享受這個免稅優(yōu)惠,我們收到這發(fā)票是可以抵扣的吧?
老師您好:2021年3月公司老板報銷2020年4月至9月出差的差旅費(住宿的發(fā)票),及購買的一些辦公用品,有發(fā)票能把賬做到2021年3月份嗎?所得稅匯算清繳還用調(diào)表嗎?
你好,老師。發(fā)票開票日期是2021年12月,金額1萬,運費專用發(fā)票。我當(dāng)年未計提沒做賬。今年2月收到發(fā)票,怎么做賬。做費用的話今年能所得稅扣除嗎。去年單位虧損。所得稅匯算申報也已經(jīng)完成了。
收到好幾張發(fā)票,一共幾千元。有飲水費,辦公用品,餐費。好幾張發(fā)票后附的收據(jù)或者清單部分費用是2021年的。也就是21年費用和22年費用開一塊了。我能按正常發(fā)票報銷并且做進今年費用嗎?
去年12月的費用發(fā)票(餐費、差旅費)能做到今年1月份嗎,22年申報匯算清繳能在22年稅前扣除嗎,餐費有好幾張金額幾百塊,一千多
請樸老師回答,請問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務(wù)費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個工作日匯率,海關(guān)是上個月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
入賬在1月份、2月份可以嗎,然后是22年作稅前扣除是可以的是吧,不用稅前調(diào)增
是的是的,是這么做的。
入賬在2月份可以嗎
可以的,可以這么做的。
老師,公司活動博餅的錢,還有節(jié)日公司給員工的禮品要給員工交個稅嗎,還是直接做到管理費就可以
能分出每個人是多少的,需要交個稅。
當(dāng)時沒統(tǒng)計大家拿多少
那節(jié)日的禮盒要交個稅嗎、公司統(tǒng)一購買的禮盒是能知道價格
你好,那就不需要繳納個稅的。
老師博餅的錢員工沒有扣個稅,公司匯算清繳的時候要調(diào)增對吧,公司 節(jié)日的禮盒要交個稅嗎、公司統(tǒng)一購買的禮盒是能知道價格,
有發(fā)票的,按工資的14%抵扣。
禮盒有開發(fā)票,每人一盒,知道每盒價格的情況下沒交個稅可以嗎,之前問別人說不扣個稅也沒事,按照14%抵扣,
你好,那你就根據(jù)之前的來做。