你好不是一個(gè)月的吧
我們單位發(fā)工資不固定,有時(shí)候一個(gè)月發(fā)兩次,有時(shí)候兩個(gè)月都不發(fā),但是每個(gè)月都做工資表,每個(gè)月都申報(bào)個(gè)稅,申報(bào)好了發(fā)放的時(shí)候,發(fā)放的金額還會(huì)有變動(dòng)?,F(xiàn)在會(huì)計(jì)事務(wù)所的人說這樣影響匯繳,要重新調(diào)整,請(qǐng)問該怎么調(diào)整?
我們個(gè)稅歷史問題間隔2個(gè)月。由于一個(gè)月只能申報(bào)一次,所以我們最終要把7-8月發(fā)放的工資,一起合并申報(bào),但是,還需要麻煩你們幫我們先測試一下,個(gè)人可能會(huì)增加多少稅額的負(fù)擔(dān),然后再把增加的稅額補(bǔ)償給員工(即測試7月工資申報(bào)算一次個(gè)稅,7-8月合并申報(bào)算一次個(gè)稅),HR把兩次個(gè)稅的差額算出來后,合并到原8月工資里,補(bǔ)償給員工。所以我們單位最終申報(bào)的應(yīng)發(fā)工資是=原7月工資+原8月工資+補(bǔ)償?shù)膫€(gè)稅差額。這句話能懂嗎
老師請(qǐng)問下,我計(jì)算個(gè)稅兩次收入和各個(gè)費(fèi)用都是一樣的,但我兩次計(jì)算出來應(yīng)補(bǔ)個(gè)稅不同,我是按照第一次個(gè)稅(應(yīng)補(bǔ)金額較少)發(fā)的工資,這個(gè)誤差會(huì)有啥影響嗎
請(qǐng)問老師,我司首單出口退稅,國內(nèi)一個(gè)采購合同,對(duì)外出口是三個(gè)訂單。分三次出口報(bào)關(guān),每次出口的商品不是和單個(gè)訂單對(duì)應(yīng),是混著出口,每次報(bào)關(guān)金額和收匯金額(分別按訂單比較開形式發(fā)票的)不對(duì)應(yīng),這樣對(duì)于出口退稅影響大嗎?
老師我想計(jì)算一下公司增值稅稅負(fù)率,我用毛利×稅率算出來的 和用 〈銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)〉/不含稅收入 這兩種方法算出來的答案不一樣 請(qǐng)問老師我想知道公司的增值稅稅負(fù)率應(yīng)該按照哪個(gè)比較準(zhǔn)確呢
公司是門窗制造企業(yè),馬拉松比賽公司宣傳助力給提供的西瓜,這個(gè)賬要怎么走?都需要什么資料?
公司業(yè)務(wù)少,可以從一般納稅人變?yōu)樾∫?guī)模納稅人嗎
2024年利息支出20萬,開了7萬的票,調(diào)增13萬,如果2025年收到10萬,2025年匯算清繳時(shí)調(diào)減10萬,那2025年到時(shí)候調(diào)減賬載金額怎么填
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務(wù)公司外包費(fèi)用。進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個(gè)疑問想問一下,我收到成本票專票,按價(jià)稅合計(jì)全額記成本,進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)做進(jìn)項(xiàng)抵減,我現(xiàn)在就有點(diǎn)懵了,不知道啥時(shí)候這個(gè)進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)抵減,啥時(shí)候應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?我知道大概是因?yàn)椴铑~征稅我們也是扣除成本算的增值稅
這個(gè)自動(dòng)的我不需要改吧,直接下一步
老師,做所得稅匯算清繳的時(shí)候,有一部分是委托研發(fā)的加計(jì)費(fèi)用,另一部分是把研發(fā)人員的人工費(fèi)和折舊費(fèi)做進(jìn)了加計(jì)扣除費(fèi)用,那這一部分可以用委托研發(fā)的立項(xiàng)文件和項(xiàng)目編號(hào)嗎
老師,我們子公司想要注銷賬號(hào)。是一般納稅人?,F(xiàn)在就是沒有業(yè)務(wù)了,但是應(yīng)收賬款余額為0。應(yīng)付有58萬,其他應(yīng)付8萬。還有47萬存貨。我該怎么調(diào)整賬務(wù)能少繳稅,把賬平了?
您好,老師,麻煩問一下,辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及公司法人變更業(yè)務(wù),先辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司注冊資金是100萬,實(shí)收資本30萬,其中法人實(shí)繳15萬,占比52%,現(xiàn)在法人A要把他的法人身份以及股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給B,那轉(zhuǎn)讓費(fèi)在多少錢以內(nèi)是合理的不需要交個(gè)稅和企稅
老師請(qǐng)教一下,一般納稅人清包工的簡易計(jì)稅開票是幾個(gè)點(diǎn)
員工購買的辦公用品,老板用私戶報(bào)銷,但是又開了公司的專票,沒有用公戶報(bào)銷,我不認(rèn)證可以嗎
老師是一個(gè)月的,好像是預(yù)填專項(xiàng)附加扣除影響的
你好,那個(gè)人符合這個(gè)要求嗎?符合的話他扣除沒有關(guān)系。
老師我是第一次做這個(gè)扣個(gè)稅,怎么看符不符合啊,我查看兩個(gè)表是累計(jì)專項(xiàng)扣除兩張表不同
是不是算重復(fù)了啊
這個(gè)專項(xiàng)附加扣除個(gè)人自己填寫的,還是你們在扣繳端給他申報(bào)的?
一個(gè)月是多少?所屬期幾月份扣除幾個(gè)月的不就可以啦?你自己判斷一下哪個(gè)是正確的。
好的,謝謝老師,我明天了解下
可以看一下的,如果你看不明白的話,你再問我 不用客氣