借:管理費 借:應交稅費-增值稅-進項 負數
老師好!網上已經先認證發(fā)票,后來發(fā)現材料不好要退,但是發(fā)票已經認證,只能做轉出,請問會計分錄這樣做可以嗎? 借:原材料(正數) 進項稅額(正數) 貸:應付賬款(正數) 借:原材料(負數) 貸:應付賬款(負數) 借:進項稅額轉出(正數) 貸:進項稅額(正數) 借:成本費用(正數) 貸:進項稅額轉出(正數)
普票當成專票做賬做了稅,那我更正分錄,是借管理費正數,借進項稅轉出負數嗎
上半年公司購買了保險現在要退了,我們已開了紅字信息表給保險公司。當時做的會計分錄如下:借:主營業(yè)務成本應交稅金-進項貸:應付賬款現在怎么做分錄,我做如下分錄是否正確?借:主營業(yè)務成本(負數)應交稅金-進項轉出(正數)貸:應付賬款(負數)
收到負數發(fā)票,第一種做法:借:管理費用(負數) 應交稅費-應交增值稅(進項轉出)負數 貸;應付賬款(負數)第二種做法:借:管理費用(負數) 借:應付賬款 貸:應交稅費-應交增值稅 (進項轉出)哪個做法對?
因銷售折讓紅沖發(fā)票、有一部分稅金進項稅轉出,分錄怎么做、借:進項稅(紅字)借:進項稅轉出(正數)、借:應交稅費-未交增值稅、貸:進項稅轉出(正數)?對嗎
通過中級會計,考稅務師的話,有沒有免考的科目呢?
老師,之前的費用已入賬了,專票開來了如何入賬?
23年對方給我們開了一份發(fā)票,采購丟了,現在入賬,該怎么做?
老師,請問公司那些費用計入開辦費。后期開辦費計入那個科目
無票收入的記賬憑證怎么寫?
老師,出口退稅用的形式發(fā)票需要裝訂在記賬憑證里嗎?是需要跟什么附在一起?
有一家商貿公司有土地證,必須要交土地使用稅嗎?
老師好,領導拿著一筆去年的費用發(fā)票5000元,讓會計報銷,會計同意調了。這個費用去年也沒有計提,為啥還能調?
我咨詢個問題:我們和別的公司簽的租賃合同,約定半年付,但是我們賬上虧損,我想每個季度做一次收入,怎么做呀,半年一開票一付款
出口退稅(退運)。報關單是2024年8月。免抵退已申報,如何操作
二級科目是進項稅,不是進項稅轉出是吧
是的,二級科目是進項稅,是沖減虛做的進項
那這個分錄我們去年12月份做錯的,我也是這樣做 這個分錄嗎,不用管利潤分配吧
如果金額大超過1萬,就要調整利潤
就幾百元
那就不需要調整的哈