你好,直接給你開建筑工程的。
我們是建筑勞務公司,剛簽了合同,但甲方要求我們現(xiàn)在就開具發(fā)票,但是工程量還沒有完成那么多,這個情況下,我們的企業(yè)所得稅怎么辦?我們的主要成本是人工費,還沒有發(fā)生的勞務成本我能提前先暫估嗎?
老師您好!我們是建筑施工企業(yè)。人工方面我們是走勞務公司,公司把工費打給勞務公司,勞務公司按照工地包工頭提供的工資表把錢打給每個農(nóng)民工。公司依據(jù)勞務公司開具的勞務發(fā)票計入人工成本并稅前扣除。但是發(fā)票后面沒有附上包工頭給勞務公司提供的工資表,這符合不符合稅務要求?!謝謝! 我們有和勞務公司簽訂的勞務合同,有和包工頭簽訂的承包合同,稅務要想查勞務公司是否給我們虛開了,他們應該去查勞務公司,你說呢老師?
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),工地用工我們是和勞務公司簽訂合同。平常都是我們公司把款項打給勞務公司,勞務公司按照工地包工頭提供的工資表把工資打給農(nóng)民工并代扣代繳個稅?,F(xiàn)在我們把公司的車直接抵給了工地的包工頭作為工地用工的工費。但是我們還是要求包工頭到和我們簽訂合同的勞務公司那里給我們開具勞務發(fā)票的。那這種情況農(nóng)民工的個稅應有誰代扣代繳?謝謝!
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),工地用工我們是和勞務公司簽訂合同。平常都是我們公司把款項打給勞務公司,勞務公司按照工地包工頭提供的工資表把工資打給農(nóng)民工并代扣代繳個稅?,F(xiàn)在我們把公司的車直接抵給了工地的包工頭作為工地用工的工費。但是我們還是要求包工頭到和我們簽訂合同的勞務公司那里給我們開具勞務發(fā)票的。那這種情況農(nóng)民工的個稅應有誰代扣代繳?謝謝!
建筑企業(yè)簡易計稅需要開具人工費勞務費發(fā)票抵成本,但是當?shù)囟惥忠螅斯べM勞務費必須由購方企業(yè)按20%代扣代繳個稅,稅率太高,承擔不了。除了人工費和勞務費,我們現(xiàn)在還能開具什么項目的發(fā)票來抵減成本?
老師您好,個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務:1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉出;(4)當月應繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務收入,如何計算勞務個稅
你好請教,我剛入職的公司二四年10月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
建筑勞務的項目,發(fā)票項目開工程款合適么?老師
不合適的只屬于虛開發(fā)票。
建筑勞務項目,成本就是人工費,但人工費稅率太高了,開工程款可以?那還可以開具什么項目發(fā)票抵成本?
您之前回復我直接開建筑工程的,是什么意思?我沒太理解
材料費你有,人工費沒有,然后開建筑的能用得上,其他的很少也用不上 機械租賃的