同學(xué)你好 當(dāng)時(shí)分錄咋做的
我現(xiàn)在在做一個(gè)公司三月份的賬,客戶拿了很多抵扣聯(lián)過來,都是已經(jīng)抵扣勾選了的,跟報(bào)稅的金額對(duì)的上,現(xiàn)在就是這里有幾張都是19年的抵扣聯(lián)的固定資產(chǎn),查了下以前的賬,已經(jīng)入賬了,進(jìn)項(xiàng)是待認(rèn)證,我現(xiàn)在我已經(jīng)收到了這張抵扣發(fā)票聯(lián)我現(xiàn)在該怎么做賬啊
老師您好,我們公司是建筑公司,20年5月有收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)付款坐成本并且認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在接到稅務(wù)局通知說這張票不能抵扣,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,也不能做成本,想問下賬務(wù)上我要怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做???
請問老師,我這樣一種情況,怎么處理? 我發(fā)現(xiàn)2020.12月兄弟公司給我們開了25萬的專票,但是之前會(huì)計(jì)沒有做進(jìn)帳里,但是已經(jīng)在去年12月勾選認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅,申報(bào)表和賬面進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)不上怎么辦?
老師您好 我們是房地產(chǎn)行業(yè) 6月開了專票是工程 ,由于沒有備注,在11月退回去重開 ,該發(fā)票在6月就勾選認(rèn)證了 我們在12月處理轉(zhuǎn)出,但是稅局說只能轉(zhuǎn)到當(dāng)月 那現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)要怎么做處理呢 新補(bǔ)開的發(fā)票我們照樣放在了6月的賬里面了 進(jìn)項(xiàng)稅在12月勾選 現(xiàn)在這個(gè)已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額怎么處理 感謝老師解答
公司收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票 當(dāng)月我已經(jīng)認(rèn)證進(jìn)去了 現(xiàn)在做賬發(fā)現(xiàn)里面的開票內(nèi)容是床墊跟公司經(jīng)營無關(guān) 我現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 請問這一整套的會(huì)計(jì)流程怎么處理啊 做賬該怎么做呢
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
我還沒開始做呢 就是這個(gè)月我才認(rèn)證的然后做賬時(shí)發(fā)現(xiàn)不對(duì)
同學(xué)你好 借管理費(fèi)用 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 借管理費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
那我等到下個(gè)做賬是不是還要做分錄
同學(xué)你好 對(duì)的 還是需要做的哦
下個(gè)月該怎么做呢
同學(xué)你好 你這個(gè)月就可以轉(zhuǎn)出
麻煩怎么做完整的發(fā)下我可以嗎
同學(xué)你好 借管理費(fèi)用 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 借管理費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師 我剛看了這張發(fā)票其實(shí)不能算公司費(fèi)用,就是其實(shí)這張發(fā)票不能開給公司的,我該怎么做賬啊
現(xiàn)在已經(jīng)勾選好了,這張發(fā)票現(xiàn)在該怎么處理啊
同學(xué)你好 那你轉(zhuǎn)出之后紅沖費(fèi)用