你好,這個(gè)掛其他應(yīng)付款就是了
物業(yè)費(fèi)發(fā)票掛應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付賬款
物業(yè)公司夠入的幾輛三輪車(chē),已收票,錢(qián)未付,掛賬是記入其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款?
商貿(mào)企業(yè),例如支付個(gè)人借款,水電費(fèi),之類的計(jì)入應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款,啥時(shí)候是應(yīng)付賬款啥時(shí)候是其他應(yīng)付款?
個(gè)人代開(kāi)發(fā)票,企業(yè)未付款,如何入賬,掛應(yīng)付賬款,還是其他應(yīng)付賬款
收到個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,掛賬應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
客戶下的合同品名是番茄,因?yàn)槭枪?yīng)鏈系統(tǒng)下的單,所以供應(yīng)商的送貨單也是番茄,可是供應(yīng)商又按照自己內(nèi)部品名西紅柿開(kāi)了發(fā)票,就是合同和送貨單一樣,發(fā)票按供應(yīng)商品名開(kāi),實(shí)際上是一個(gè)東西,可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位從養(yǎng)殖戶購(gòu)入海參,甲單位經(jīng)過(guò)泡發(fā)后,再出售給各個(gè)飯店,請(qǐng)問(wèn)甲單位從養(yǎng)殖戶購(gòu)入時(shí),是不用繳納印花稅的對(duì)吧,那再經(jīng)過(guò)加工后,出售給餐廳的時(shí)候,需要繳納印花稅么,沒(méi)有簽訂合同,但是是給餐廳開(kāi)發(fā)票的。
老師 您好 去年一個(gè)管理費(fèi)用70多萬(wàn) 當(dāng)初做賬 管理費(fèi)用 70萬(wàn) 今年這部分發(fā)票沖紅 錢(qián)也退了 如何做賬?幫我寫(xiě)一下分錄
公司未做稅務(wù)登記要做工商年報(bào)嗎
老師好,我這邊是醫(yī)院的財(cái)務(wù),我們醫(yī)院跟同仁堂合作,他們向我們提供中藥和代煎中藥的服務(wù),那同仁堂是開(kāi)什么類型的發(fā)票給到我們醫(yī)院呢?
你好老師,我公司只有一臺(tái)2023年采購(gòu)固定資產(chǎn)14000元,2024年1月-5月折舊金額5000元,2024年6月固定資產(chǎn)清理9000元,賬面沒(méi)有固定資產(chǎn)余額了,請(qǐng)問(wèn)2024年匯算清繳,資產(chǎn)折舊攤銷表格,資產(chǎn)原值,本年折舊攤銷,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該怎么填
老師,我申報(bào)個(gè)稅失敗,申報(bào)反饋信息:姓名[***],證件號(hào)碼[321028197******]的以下數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過(guò): 是否扣除減除費(fèi)用為是時(shí),“正常工資薪金”中的“基本減除費(fèi)用”應(yīng)等于[5000],實(shí)際填寫(xiě)的是[0]
員工工傷報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi),沒(méi)法走保險(xiǎn),生產(chǎn)部的,我記制造費(fèi)用嗎
老師好,香港籍的員工在大陸兼職,個(gè)人所得稅稅怎么交?減除還5000嗎?做匯算時(shí)還要兩地合在一起嗎做嗎
老師您好,2024年12月計(jì)提了年終獎(jiǎng)50萬(wàn),2025年1月發(fā)放了一部分,2025年5月申報(bào)全年一次性性獎(jiǎng)金。領(lǐng)導(dǎo)讓賬上沖2024年12月計(jì)提的年終獎(jiǎng)。可以嗎
個(gè)人的代開(kāi)掛,其他應(yīng)付款,公司的掛,應(yīng)付賬款,是吧
是的,就是那個(gè)意思的哈
公司的往來(lái)賬,掛什么,
就是公司之間的往來(lái),和個(gè)人之間的往來(lái)
只要和業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)都是掛其他應(yīng)收/應(yīng)付款
像我們的供應(yīng)商,之間的往來(lái)掛什么
業(yè)務(wù)之間的往來(lái)極速應(yīng)收和應(yīng)付款呀
如果是單位之間的借款了
借款就是掛其他應(yīng)收/應(yīng)付