你好,把錯的紅沖,然后再做正確的就行。

新接手一家小規(guī)模納稅人公司,之前賬務(wù)都是由代賬會計(jì)根據(jù)銀行轉(zhuǎn)賬做的,賬上之前年度還有本年度有很多應(yīng)收賬款掛賬,實(shí)際上已經(jīng)現(xiàn)金、支付寶形式收款了或者直接轉(zhuǎn)給老板私戶了,現(xiàn)在怎么處理?怎樣把這些應(yīng)收賬款沖銷?
老師 現(xiàn)在有個問題 我們應(yīng)收賬款掛賬掛了一家公司20萬 我現(xiàn)在接手了 查賬發(fā)現(xiàn)是最早以前 這筆款回了但是15年的賬把這筆流水搞漏了 所以一直掛在賬上 以前的賬是代賬做的 所以很亂 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了想調(diào)整 該怎么寫分錄呢
老師,我公司有一個小規(guī)模的之前是給代理記賬公司做賬的,代理記賬弄得很亂,其他應(yīng)收款還有很多,他們還暫估很多成本,就是應(yīng)付款有很多暫估的,我現(xiàn)在重新建賬,可以直接把其他應(yīng)收跟著暫估的應(yīng)付款平了嗎?
小規(guī)模納稅人,我們之前的賬是代賬公司做的,有很多員工的報(bào)銷被代賬公司拆開了,現(xiàn)在調(diào)整的話,是直接做反向分錄就可以了嗎(已跨年)
老師,我們2021年的賬上面有很多往來款項(xiàng),而且去年是代賬公司做的,很亂,有的科目都掛錯了,我現(xiàn)在可以直接調(diào)整2021年的賬嗎,因?yàn)?021年已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在是不是只能通過以前年度損益調(diào)整科目呢,
我們公司主營是銷售設(shè)備,成本有料和人工構(gòu)成,設(shè)備在初步安裝后發(fā)到客戶現(xiàn)場,這樣先開票60%,到客戶現(xiàn)場還會產(chǎn)生人工調(diào)試的成本,調(diào)試驗(yàn)收后在開票40%,那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好老師個體戶經(jīng)營超市領(lǐng)用商品會計(jì)分錄怎么做
老師,這種風(fēng)險(xiǎn)怎么處理,詳細(xì)說一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費(fèi)用嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時候,每個人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個稅啊?個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎


老師好,因?yàn)轭愃频腻e賬比較多,年底比較多的處理會有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,主要是不想再跨一年了
您好,您發(fā)現(xiàn)錯的可以更正。這個可以更正的,沒事兒。
再麻煩問一下,那如果是跨年的成本發(fā)票,原本的賬面掛賬分錄是,借:應(yīng)付賬款-xx公司,貸:銀行存款,現(xiàn)在收到發(fā)票了要怎么調(diào)整呢
借成本費(fèi)用。貸應(yīng)付賬款。
好滴,謝謝
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!