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公司持有的一項(xiàng)2022年1月開始計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)原值8000萬元,預(yù)計(jì)使用年限4年,凈殘值為0,會(huì)計(jì)上使用直線法計(jì)提折舊,稅法上使用年數(shù)總和法計(jì)提折舊,且預(yù)計(jì)使用年限和凈殘值與會(huì)計(jì)上一致。列出第一年、第二年兩年的會(huì)計(jì)折舊、賬面價(jià)值、稅法折舊、計(jì)稅基礎(chǔ)。折舊年度會(huì)計(jì)折舊賬面價(jià)值(年末)稅法折舊計(jì)稅基礎(chǔ)(年末)第一年第二年判斷該固定資產(chǎn)形成的差異是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異還是可抵扣暫時(shí)性差異,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)還是遞延所得稅負(fù)債。計(jì)算第一年和第二年年末確認(rèn)的遞延所得稅。
甲公司持有的一項(xiàng)2*21年1月開始計(jì)提折舊的管理用設(shè)備原值780000元,預(yù)計(jì)使用年限3年,凈殘值為0,會(huì)計(jì)上使用直線法計(jì)提折舊,稅法上使用年數(shù)總和法計(jì)提折舊,且預(yù)計(jì)使用年限和凈殘值與會(huì)計(jì)上一致。(1)分別列出3年的會(huì)計(jì)折舊、賬面價(jià)值、稅法折舊、計(jì)稅基礎(chǔ)。折舊年度會(huì)計(jì)折舊賬面價(jià)值(年末)稅法折舊計(jì)稅基礎(chǔ)(年末)第一年第二年第三年(2)判斷該固定資產(chǎn)2*21年年末形成的差異是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異還是可抵扣暫時(shí)性差異,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)還是遞延所得稅負(fù)債,并說明理由。(3)計(jì)算2X21年年末確認(rèn)的遞延所得稅,并編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
甲公司持有的一項(xiàng)2X21年1月開始計(jì)提折舊的管理用設(shè)備原值780000元,預(yù)計(jì)使用年限3年,凈殘值為0,會(huì)計(jì)上使用直線法計(jì)提折舊,稅法上使用年數(shù)總和法計(jì)提折舊,且預(yù)計(jì)使用年限和凈殘值與會(huì)計(jì)上一致。(1)分別列出3年的會(huì)計(jì)折舊、賬面價(jià)值、稅法折舊、計(jì)稅基礎(chǔ)。折舊年度會(huì)計(jì)折舊賬面價(jià)值(年末)稅法折舊計(jì)稅基礎(chǔ)(年末)第一年第二年第三年
甲公司持有的一項(xiàng)2X21年1月開始計(jì)提折舊的管理用設(shè)備原值780000元,預(yù)計(jì)使用年限3年,凈殘值為0,會(huì)計(jì)上使用直線法計(jì)提折舊,稅法上使用年數(shù)總和法計(jì)提折舊,且預(yù)計(jì)使用年限和凈殘值與會(huì)計(jì)上一致。(2)判斷該固定資產(chǎn)2*21年年末形成的差異是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異還是可抵扣暫時(shí)性差異,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)還是遞延所得稅負(fù)債,并說明理由。
甲公司持有的一項(xiàng)2X21年1月開始計(jì)提折舊的管理用設(shè)備原值780000元,預(yù)計(jì)使用年限3年,凈殘值為0,會(huì)計(jì)上使用直線法計(jì)提折舊,稅法上使用年數(shù)總和法計(jì)提折舊,且預(yù)計(jì)使用年限和凈殘值與會(huì)計(jì)上一致。(3)計(jì)算2*21年年末確認(rèn)的遞延所得稅,并編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
老師,我們是酒店的,購(gòu)買客房的刀刮布計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師,我們酒店客房有贈(zèng)送水果,請(qǐng)問購(gòu)買水果回來的發(fā)票3000元計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是銷售費(fèi)用-福利費(fèi)比較好?
單位工車加油,沖預(yù)付加油卡時(shí)附件需要費(fèi)用報(bào)銷單嗎?
老師,請(qǐng)問一下我們開發(fā)票38850,客戶轉(zhuǎn)賬給老板41000,老板轉(zhuǎn)入公戶41000 多余的是代繳車輛購(gòu)置稅及保險(xiǎn)。我做賬怎么做分錄平賬啊,都暈了。 開票借應(yīng)收賬款38850 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入34380.53. 銷項(xiàng)4469.47 法人收到轉(zhuǎn)入公戶借銀行存款41000,貸其他應(yīng)付款 41000
物業(yè)小區(qū)業(yè)主共有收益是否繳納增值稅?比如共有的停車位收入100元,按約定業(yè)主共有75元,物業(yè)公司得25元。怎么入賬?同時(shí)這25屬于物業(yè)收入還是公司其他收入?
10月份銷售的服務(wù) 算是預(yù)開 這算收入嗎
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老師,2022年12月會(huì)計(jì)做無形資產(chǎn)攤銷表,無形資產(chǎn)總額多做30萬,這個(gè)該怎么處理,怎么調(diào)賬,稅務(wù)局還要無形資產(chǎn)明細(xì)表,因股權(quán)轉(zhuǎn)讓要提供的
老師,因?yàn)榭缒?024年的電子回單,打不出來,能否附上交易明細(xì)?

