你好,學(xué)員,稍等一下
公司持有的一項2022年1月開始計提折舊的固定資產(chǎn)原值8000萬元,預(yù)計使用年限4年,凈殘值為0,會計上使用直線法計提折舊,稅法上使用年數(shù)總和法計提折舊,且預(yù)計使用年限和凈殘值與會計上一致。列出第一年、第二年兩年的會計折舊、賬面價值、稅法折舊、計稅基礎(chǔ)。折舊年度會計折舊賬面價值(年末)稅法折舊計稅基礎(chǔ)(年末)第一年第二年判斷該固定資產(chǎn)形成的差異是應(yīng)納稅暫時性差異還是可抵扣暫時性差異,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)還是遞延所得稅負(fù)債。計算第一年和第二年年末確認(rèn)的遞延所得稅。
甲公司持有的一項2*21年1月開始計提折舊的管理用設(shè)備原值780000元,預(yù)計使用年限3年,凈殘值為0,會計上使用直線法計提折舊,稅法上使用年數(shù)總和法計提折舊,且預(yù)計使用年限和凈殘值與會計上一致。(1)分別列出3年的會計折舊、賬面價值、稅法折舊、計稅基礎(chǔ)。折舊年度會計折舊賬面價值(年末)稅法折舊計稅基礎(chǔ)(年末)第一年第二年第三年(2)判斷該固定資產(chǎn)2*21年年末形成的差異是應(yīng)納稅暫時性差異還是可抵扣暫時性差異,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)還是遞延所得稅負(fù)債,并說明理由。(3)計算2X21年年末確認(rèn)的遞延所得稅,并編制相關(guān)的會計分錄。
甲公司持有的一項2X21年1月開始計提折舊的管理用設(shè)備原值780000元,預(yù)計使用年限3年,凈殘值為0,會計上使用直線法計提折舊,稅法上使用年數(shù)總和法計提折舊,且預(yù)計使用年限和凈殘值與會計上一致。(1)分別列出3年的會計折舊、賬面價值、稅法折舊、計稅基礎(chǔ)。折舊年度會計折舊賬面價值(年末)稅法折舊計稅基礎(chǔ)(年末)第一年第二年第三年
甲公司持有的一項2X21年1月開始計提折舊的管理用設(shè)備原值780000元,預(yù)計使用年限3年,凈殘值為0,會計上使用直線法計提折舊,稅法上使用年數(shù)總和法計提折舊,且預(yù)計使用年限和凈殘值與會計上一致。(2)判斷該固定資產(chǎn)2*21年年末形成的差異是應(yīng)納稅暫時性差異還是可抵扣暫時性差異,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)還是遞延所得稅負(fù)債,并說明理由。
甲公司持有的一項2X21年1月開始計提折舊的管理用設(shè)備原值780000元,預(yù)計使用年限3年,凈殘值為0,會計上使用直線法計提折舊,稅法上使用年數(shù)總和法計提折舊,且預(yù)計使用年限和凈殘值與會計上一致。(3)計算2*21年年末確認(rèn)的遞延所得稅,并編制相關(guān)的會計分錄。
請問一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對方開票可以嗎?
出納付款的時候備注港雜費(fèi),但是對方開票開國際貨物運(yùn)輸代理費(fèi)免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費(fèi)用可以嗎
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實際工資應(yīng)個是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項稅額451527.24,已有進(jìn)項152954.3元,如果開進(jìn)來進(jìn)項是13%的,需要價稅合計進(jìn)項多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務(wù)需要動進(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢