學(xué)員你好,代扣代繳消費(fèi)稅按組價(jià)30000*稅率計(jì)算的 加工費(fèi)7000為不含增值稅價(jià)格,增值稅=不含稅價(jià)格7000*稅率13%
老師,這道題目第2和3問詳細(xì)講解下,答案有點(diǎn)看不懂
老師,可以講一下嗎?答案 看不懂
老師,這道題答案我沒看懂,能給我講一下嗎?
老師,這個(gè)動(dòng)態(tài)回收期 這個(gè)能講講嗎?看不懂答案
老師答案2和答案3看不懂能給講講嗎
麻煩問下前期申報(bào)的增值稅和附加稅由于申報(bào)表金額變動(dòng),隔了幾個(gè)月后申請(qǐng)了留抵退稅,現(xiàn)已到賬,現(xiàn)在要怎么做賬?
公司的開票資料要在哪里查詢?
現(xiàn)在做的這個(gè)分錄是 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 本月只有銷項(xiàng),下一步應(yīng)該怎么做轉(zhuǎn)出
老師你好,接觸勞動(dòng)合同那個(gè)一次性補(bǔ)償收入包括正常工資嗎?還是單獨(dú)的賠償部分?補(bǔ)償收入里面的免稅收入對(duì)少金額是免稅的?
老師一個(gè)個(gè)體的鐵絲廠一般納稅人,工資計(jì)提了,一年了但是沒有發(fā)放記錄和憑證,怎么處理,還用每個(gè)月補(bǔ)憑證嗎?用現(xiàn)金補(bǔ),怎么處理合適?
沒有收到發(fā)票,但是實(shí)際支出了,需要繳納企業(yè)所得稅嘛?
老師 麻煩您問一下 有做內(nèi)帳的表格嗎 謝謝
一般納稅人,應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是怎么用的:轉(zhuǎn)當(dāng)期應(yīng)交未交增值稅 (最常見情況:銷項(xiàng)稅額 > 進(jìn)項(xiàng)稅額等): 計(jì)算:應(yīng)交增值稅貸方余額(銷項(xiàng)稅額 + 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 + 出口退稅) > 應(yīng)交增值稅借方余額(進(jìn)項(xiàng)稅額 + 已交稅金 + 減免稅款) 會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅) (差額 = 貸方余額 - 借方余額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 (差額),是這樣做還是要把應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)做套憑證結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
老師,請(qǐng)問公司員工個(gè)人報(bào)銷的差旅費(fèi)拿了個(gè)人抬頭的發(fā)票時(shí)候可以報(bào)銷
老師,5月申報(bào)年度企業(yè)所得稅計(jì)提在那個(gè)月計(jì)提
老師算出來的組稅價(jià)格3萬里面包含消費(fèi)稅了嗎
增值稅為啥不用3萬乘13%
是的,算出來的組稅價(jià)格3萬里面包含消費(fèi)稅的 因?yàn)樵鲋殿~只有加工費(fèi),材料沒產(chǎn)生增值
因?yàn)樵鲋殿~只有加工費(fèi),材料沒產(chǎn)生增值 老師這個(gè)咋看材料和加工費(fèi)產(chǎn)生沒產(chǎn)生增值
增值就看對(duì)方實(shí)際收取的金額,除了代收代付,代扣代繳外