你好,借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項,貸銀行存款138180營業(yè)外收入2

實際貨款是不含稅3397.5元 , 對方開了含稅金額3431.48元,我對公打款3397.5元 這含稅與不含稅的差額做分錄的時候怎么做
老師有個問題就是我們開票金額10000元,實際收款12000元,合同金額12000元?,F(xiàn)在賬上應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),老板說那2000元做折扣了。那我這個賬要怎么處理?
老師,我方實際付款金額是138180元,供應(yīng)商開的發(fā)票不含稅金額是122284.97元,稅額是15897.03元,合計138182元。這個我方要怎么做賬務(wù)處理?分錄怎么做?
你好,對方要求我們開不含稅專票,原來我們收的錢是2000元,因為要求開具不含稅專票,就開了金額2000元,稅款20元,總金額2020元的代開專票,可是我們實際收到的錢是2000元,這個時候做賬怎么寫分錄
老師普票開票金額是21698元,我們實際付款21000元,這698元對方給我們減免了,不用付款,要怎么做賬
就是我這邊別人有一筆貸款要進來,之后從我們私賬再還給人家,這個款是不是我們的收入,要不要交稅
殘疾金申報中上年在職職工工資總額是做賬系統(tǒng)中24年應(yīng)付職工薪酬-工資的總計么?還是按報個人所得稅中的金額填寫
我們是律所,和總公司、分公司簽的1份代理合同,開票給分公司,總公司付款,需要讓分公司寫委托付款證明嗎?
咨詢費開票是開現(xiàn)代服務(wù)咨詢費嗎
帳套6月份,應(yīng)交稅費和稅務(wù)申報數(shù)據(jù)對的上,但是問題是有一張需要進項稅專票抵扣的,我沒認(rèn)證抵扣 錯誤按照旅客運輸服務(wù)手動填入了,現(xiàn)在怎么操作合適呢?目前稅確實是那么多,但是專票2張沒抵扣
剛才問題問錯了,就是11月份報稅截止日期是哪天?
外貿(mào)出口企業(yè)如果有內(nèi)銷和外銷,送貨單據(jù),比如說送貨單開了10臺,出口六臺,內(nèi)銷四臺,送貨單是不是可以共用?在這發(fā)票與關(guān)口一致情況下,送貨單與發(fā)票是不是也一定要保持一致?
你好,公司操作股權(quán)轉(zhuǎn)讓,100元轉(zhuǎn)讓出去的,在資產(chǎn)負(fù)債表里面,哪個位置填寫數(shù)據(jù)
25年10月份征期到幾號?
老師,請問一下建筑行業(yè)開具發(fā)完也就是確認(rèn)應(yīng)收會計分錄,收到供應(yīng)商的會計分錄
少付的2元可以沖減財務(wù)費用嗎?
可以的,可以這么做的。