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10月份原材料賬務(wù)結(jié)存數(shù)跟9月份原材料倉庫結(jié)存數(shù)一致,原因是以前一直都是當(dāng)月取回上月的發(fā)票,所以導(dǎo)致賬實不一致?,F(xiàn)在10月份的賬務(wù)我要怎么調(diào)整

2022-11-22 15:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-22 15:54

學(xué)員你好,如果要調(diào)整為一致,需要先暫估入庫,次月收回發(fā)票全額沖銷上月計提,再按發(fā)票金額計入

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快賬用戶9224 追問 2022-11-22 15:55

怎么暫估,你能告訴我暫估什么數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2022-11-22 15:56

根據(jù)你的入庫數(shù)量和合同單價 借*原材料等 貸*應(yīng)付賬款

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快賬用戶9224 追問 2022-11-22 15:57

你說得這個我知道,你應(yīng)該告訴我是哪個月的啊

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齊紅老師 解答 2022-11-22 16:00

暫估10月當(dāng)月的啊,之前月份的不是都拿到票入賬了嗎

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快賬用戶9224 追問 2022-11-22 16:07

暫估,那也只是入倉部分啊,出倉呢?結(jié)存呢?

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齊紅老師 解答 2022-11-22 16:07

出庫是根據(jù)你實際發(fā)出入賬啊,結(jié)存=入庫+期初-本期發(fā)出

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快賬用戶9224 追問 2022-11-22 16:15

好像還是不太懂我的意思,我企業(yè)10月賬務(wù)的上月結(jié)存,本月購入,本月發(fā)出都處理好了,最后10月賬務(wù)的結(jié)存數(shù)跟倉庫9月份的結(jié)存數(shù)保持一致。為什么呢,因為企業(yè)都是當(dāng)月收回上月發(fā)票的,所以賬務(wù)跟倉庫就差了一個月,現(xiàn)在我想調(diào)整,怎么調(diào)整?已知的就是10月份賬務(wù)的結(jié)存數(shù)據(jù)跟倉庫9月份的結(jié)存數(shù)據(jù)保持一致了

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齊紅老師 解答 2022-11-22 16:16

你要把10月份應(yīng)該入庫的做暫估入庫,要把10月份的發(fā)出也入賬,這樣10月份的結(jié)存數(shù)才跟倉庫10月份的結(jié)存一致

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快賬用戶9224 追問 2022-11-22 16:18

也就是說我不僅要暫估10月份數(shù)據(jù)的入庫,還要暫估其出庫,最后10月份賬務(wù)的結(jié)存應(yīng)該等于10月份倉庫結(jié)存?

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齊紅老師 解答 2022-11-22 16:21

是的,因為你現(xiàn)在的賬實質(zhì)上相當(dāng)月10月期初余額,所以要想和倉庫一致,就得%2B本期入庫暫估-本期出庫才能和倉庫的期末一致

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快賬用戶9224 追問 2022-11-22 16:38

你的意思是,我做賬務(wù),處理好了收入,發(fā)出,結(jié)存后,得出10月賬務(wù)的結(jié)存不等于10月倉庫的結(jié)存,反而等于9月倉庫的結(jié)存,這其中差了一整個月的數(shù)據(jù)。所以我想調(diào)整,只能在這個已經(jīng)做好的賬務(wù)的結(jié)存數(shù)上繼續(xù)暫估10月份的入庫,暫估10月份的發(fā)出,這個時候,重新計算出來的賬務(wù)結(jié)存就跟倉庫的結(jié)存,保持一致了,是嗎?是這個意思嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-22 16:39

是的,就是這個意思的

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快賬用戶9224 追問 2022-11-22 16:44

好的,思路我懂了。但是暫估我需要什么資料?可以這樣子暫估嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-22 16:45

暫估需要有倉庫的入庫單,金額可以按照合同作為附件

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快賬用戶9224 追問 2022-11-22 16:48

明白,還有一個問題,其實實務(wù)操作中,當(dāng)月貨款下月開票的情況很常見,我到是很疑惑,這種情況,到底需不需要做到賬實相符,很糾結(jié)

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齊紅老師 解答 2022-11-22 16:50

實務(wù)操作中,如果金額不大,一般有差異就有差異了,要是金額大,還是要暫估

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快賬用戶9224 追問 2022-11-22 16:52

好吧,還有一個問題,按照你剛才跟你解釋的,我需要暫估10月的購入和10月的發(fā)出,這樣子,10月份的賬務(wù)結(jié)存就是等于10月份的倉庫結(jié)存,但是有個問題,我11月會收到所屬期10月份的發(fā)票啊,11月又怎么處理?

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齊紅老師 解答 2022-11-22 16:56

11月把10月份計提的全額沖銷,然后再按發(fā)票計入一次

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學(xué)員你好,如果要調(diào)整為一致,需要先暫估入庫,次月收回發(fā)票全額沖銷上月計提,再按發(fā)票金額計入
2022-11-22
你是當(dāng)月采購的貨物,下個月才會收到發(fā)票嗎,你收到貨物,就要暫估入賬的
2022-11-22
你好,同學(xué),你的意思是要調(diào)整期末實際庫存和賬面上發(fā)票上庫存保持一致嗎
2022-11-22
那九月份的所屬期當(dāng)時怎么做的。
2022-11-22
你好同學(xué),九月份如果已經(jīng)暫估入庫的話,我們現(xiàn)在在十月份可以借應(yīng)付賬款暫估貸主營業(yè)務(wù)成本,然后呢,十月份拿到新的發(fā)票以后再重新入賬,這樣庫存就沒問題了。
2022-11-22
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