有的話(huà) 去填寫(xiě)研發(fā)加計(jì)扣除申報(bào)就可以,咱們有研發(fā)費(fèi)用就得寫(xiě)

老師,現(xiàn)在第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)就可以享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,企業(yè)為了在第三季度享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除后不出現(xiàn)多交企業(yè)所得稅的情況下,在第一季度和第二季度用暫估成本的方法把利潤(rùn)做到負(fù)數(shù),這個(gè)操作有什么影響嗎
我第三季度研發(fā)加計(jì)扣除填所得稅季度申報(bào)表時(shí)未填入,公司本身虧損的,就沒(méi)填,今天稅務(wù)打電話(huà)過(guò)來(lái)說(shuō)一定要填,這個(gè)是1-9月研發(fā)費(fèi)用再加計(jì)100%的金額填入嗎,我們是制造業(yè)高企
老師,第三季度所得稅申報(bào)強(qiáng)制享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?稅局打電話(huà)過(guò)來(lái)要更正申報(bào)呢,第四季度享受不可以嗎
老師。稅務(wù)局打電話(huà)說(shuō)我這邊第三季度研發(fā)費(fèi)用沒(méi)有加計(jì)扣除,研發(fā)費(fèi)用一般填在哪里,什么情況才要報(bào)
稅務(wù)局打電話(huà)說(shuō)我們利潤(rùn)表研發(fā)費(fèi)用50萬(wàn),所以研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除肯定不是0,讓我們改,但是改是在哪里改,哪個(gè)表里,我沒(méi)有看到
你好老師,我們是物業(yè)會(huì)計(jì),原來(lái)物業(yè)欠員工工資1.2.3.4月份4個(gè)月工資,還有欠交的小區(qū)4月份水電費(fèi),我們公司墊付了4月份水電費(fèi),和1.2月份工資,現(xiàn)在政府給我們對(duì)公賬戶(hù)里面打入這筆錢(qián),包括未發(fā)的3.4月份工資,現(xiàn)在這筆錢(qián)50多萬(wàn),我應(yīng)該怎么入賬,怎么出這筆錢(qián)
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,單人單量成本是20000/2000嗎
老師公司進(jìn)貨可以現(xiàn)金支付嗎,憑證用什么,
老師,深圳收益所有人備案是不是延期到12月1日了啊,這個(gè)在哪里可以查到
熊總下午好!華億25.10月開(kāi)票1427708.89元,10月收到的進(jìn)項(xiàng)稅額?:78328.69元,預(yù)計(jì)繳納增值稅:72408.9元,附加稅:3750.45元,預(yù)計(jì)稅負(fù)率:5.68%.老板說(shuō)這稅負(fù)率有點(diǎn)高哦怎么回復(fù)好呢
老師個(gè)體戶(hù)的一般納稅人買(mǎi)車(chē)可以抵扣增值稅嗎
受益人備案是啥意思嗎
一般納稅人買(mǎi)車(chē)開(kāi)票開(kāi)專(zhuān)票還是普票
有個(gè)客戶(hù)沒(méi)有轉(zhuǎn)錢(qián)到工戶(hù),只是微信轉(zhuǎn)賬,要求每個(gè)月幫他開(kāi)張1萬(wàn)元左右的發(fā)票,得嗎
就是一個(gè)小規(guī)模的公司,做業(yè)務(wù)的時(shí)候有一筆支出沒(méi)有成本發(fā)票,按道理是納稅調(diào)增,但是有政策減按5個(gè)點(diǎn)交的話(huà),是不是其實(shí)無(wú)票也沒(méi)得關(guān)系


填哪個(gè)表?
https://jingyan.baidu.com/article/e4d08ffdb3a7094ed2f60da1.html 這個(gè)鏈接請(qǐng)查看請(qǐng)參考
,我公司發(fā)生什么業(yè)務(wù)我可以去加計(jì)扣除,
產(chǎn)生研發(fā)支出業(yè)務(wù),例如研發(fā)軟件
那還有公司研發(fā)人員的工資研發(fā)軟件是總金額填在一起
是的看咱們賬務(wù)處理上研發(fā)支出
一般都是季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候填在那里是嗎?其他地方不要填吧
因?yàn)槲覀冞@邊是財(cái)務(wù)公司,從別人財(cái)務(wù)公司交接過(guò)來(lái)的賬,賬面上管理費(fèi)用-研發(fā)支出,借方有41萬(wàn)。。我看1~9月份都沒(méi)有填寫(xiě)扣除。這個(gè)可以加計(jì)扣除嗎?
有一個(gè)單獨(dú)的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表的