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您好 老師,我想請教一下,21年發(fā)生了應交境外企業(yè)所得稅,但是要到23年才繳納,這個要怎么處理呀,我看有人直接在當年將這筆金額轉(zhuǎn)入到本年利潤,說匯算清繳已經(jīng)結(jié)束,無法進行抵減境內(nèi)應納稅額,那這就重復交稅了呀

2022-11-22 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-22 15:34

你好; 你這個要聯(lián)系稅務局問下;是否可以申請抵減; 如果 無法抵減了。跨年了 稅務局不允許抵減了。 就沒法抵減的??

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同學你好 這個可以先不做
2022-11-22
你好; 你這個要聯(lián)系稅務局問下;是否可以申請抵減; 如果 無法抵減了??缒炅?稅務局不允許抵減了。 就沒法抵減的??
2022-11-22
你好!憑證有問題,原材料一般是轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本不會直接轉(zhuǎn)本年利潤, 本年利潤每年年底把余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤就可以現(xiàn)在不用轉(zhuǎn)平。 如果全年是虧損的,次年企業(yè)所得稅匯算清繳后可以申請之前預料的退稅(企業(yè)所得稅)
2020-09-17
賬面不需要處理,只是匯算清繳調(diào)增
2024-04-17
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般納稅人收到專票; 含稅暫估; 意思要? 體現(xiàn)進項稅來沖含稅金額嗎
2023-04-18
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