你好同學(xué),我看你那體現(xiàn)出來了,直接點擊它就可以了。
老師你好,我想請問一下,我們添加了專項扣除,進行申報了,但是個人減免額還是5000,專項附加就顯示沒扣除,這個怎么辦啊
老師。 我手里有真稅專用發(fā)票啊,購買的辦公用品。那個借管理費用,借應(yīng)交稅金,下面兒那個二級科目是。那個選擇哪個? 應(yīng)交稅金是選擇已抵扣的進項稅,還選擇哪一個? 是不是選擇應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅進項稅額哈。
老師,沒有合同印花稅怎么算是銷項金額加進項金額×萬分之3嗎
老師好!如果進項加計抵減金額改成進項稅金額,分錄該怎么做啊?麻煩這下分錄和對應(yīng)金額,謝謝
老師 我們1月份銷項稅額511303.88,進項稅額475891.68,享受進項稅額加計抵減35412.2,最后沒有扣增值稅,怎么寫分錄???
有這樣一個問題,資產(chǎn)負(fù)債表里邊應(yīng)交稅費金額與增值稅申報表不一致是什么原因呢? 分錄我是這樣做的,進貨借 庫存商品50 進項稅額-待認(rèn)證 6.5 貸 應(yīng)付賬款 56.5 銷售 借 應(yīng)收賬款 67.8 貸 主營業(yè)務(wù)收入 60 銷項稅額 7.8 我的增值稅申報表,里邊應(yīng)交稅額是7.8 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費是1.3
為什么有些業(yè)務(wù)員同一批貨同一個客戶,分單申報
當(dāng)月還沒生產(chǎn)或者還沒生產(chǎn)出成品,制造費用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,全國稅收調(diào)查系統(tǒng),最后有個這樣的表,這個需要填寫嗎?
影響速動比率的因素有()A存貨B應(yīng)收賬款C短期借款D應(yīng)付賬款
1350/(1-0.25)這一步算的是什么?
老師,什么條件下印花稅有減半征收的政策???或者哪個最新文件能否發(fā)下給我呢?因為剛申報印花稅時,系統(tǒng)沒有自動彈出減半或者其他優(yōu)惠后的金額
老師,我們公司是工程施工單位,我們跟一家公司合作取得了一個工程,但是甲方要跟我們合作的那家單位簽合同,我們施工,也就是說我們是掛靠方,跟我們一起合作投標(biāo)的那家公司就成了被掛靠方了,現(xiàn)在掛靠方要求我們給他開9個點的發(fā)票,可以嗎?
老師,當(dāng)每股收益分析法,出現(xiàn)三種方案時,怎么兩兩方案做選擇,看不懂
報稅實操課不懂的問誰,之前拍的課沒時間學(xué),現(xiàn)在自己看回放
這個來源不對,不是成本
你好同學(xué),找到設(shè)置,看看設(shè)置里面有沒有記賬憑證的這個設(shè)置,如果沒有的話,需要問一下技術(shù)人員。