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老師 我們員工提取備用金銀行打款給他的,分錄是:借其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 用完了拿單來報銷 時怎么做分錄

2022-11-22 14:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-22 14:17

同學(xué)你好 借費用科目 貸其他應(yīng)收款

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快賬用戶9297 追問 2022-11-22 14:24

還有一個問題老師 員工借了4500工資 后面發(fā)工資了員工要還回來 但她又還要接備用金,我們前面那個會計讓她還那個工資的4500作為備用金了 就沒有過我們的手 后面又寫了張借支單 (已支付現(xiàn)金 ,借支轉(zhuǎn)備用金)這個怎么處理 寫分錄

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齊紅老師 解答 2022-11-22 14:30

這個沖減就可以了

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快賬用戶9297 追問 2022-11-22 14:34

開始9月寫了張借支單 工資4500,后面11月份又寫了一張借支單是備用金 等于她把這個預(yù)支工資的錢還回來了,再借備用金 ,但錢沒經(jīng)過我們手

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快賬用戶9297 追問 2022-11-22 14:35

怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2022-11-22 14:43

同學(xué)你好 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款

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同學(xué)你好 借費用科目 貸其他應(yīng)收款
2022-11-22
你好; 是的。 就這樣做分錄。 記得員工墊付的 依據(jù)單子也得給你入賬哈
2022-04-12
你好 對 分錄是正確的?
2022-04-24
會計分錄 借管理費用 貸銀行存款
2023-12-20
你好1;? ?借管理費用-差旅費 貸銀行存款? ?
2022-11-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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