你好,沒有看到你的圖片。

老師,你好。麻煩問一下,我們是勞務(wù)派遣公司,差額征收。開出的發(fā)票中,稅率*號,稅額0。我們的會計分錄:借,應(yīng)收,貸,主營業(yè)務(wù)收入。增值稅是0,會計分錄這樣寫可以嗎?比如,我們實際收入10萬,實際成本也是10萬,開發(fā)票時,輸入差額征稅10萬,出來的發(fā)票增值稅為0。分錄怎么寫正確。
老師,我們公司是勞務(wù)派遣的公司,之前是小規(guī)模現(xiàn)在升為一般納稅人,差額征稅的時候?qū)S冒l(fā)票如何填報附表一的9b行第1、2列,按票面上不含稅金額填寫稅額會錯誤,且無法更改。要是不按票面填寫,后續(xù)全申報會出現(xiàn)存根聯(lián)合計與附表一合計不匹配的錯誤提醒。
、 一張發(fā)票差額開。通過新系統(tǒng)中的差額征稅開票功能,錄入含稅銷售額和扣除額,系統(tǒng)自動計算稅額和不含稅金額,備注欄自動打印“差額征稅”字樣,并注明支付的項目(派遣人員的工資和社保、公積金、福利等支出) 這樣開的票怎么做分錄呢
老師,請問收到一張增值稅專用發(fā)票,勞務(wù)費 不含稅金額:5370.71 稅率:*** 稅額2.290 價稅合計5373 備注欄:差額征稅:5142 這個分錄和金額我應(yīng)該怎么入賬
勞務(wù)派遣差額征收,必須這樣寫分錄第一張圖;不可以根據(jù)發(fā)票上面不含稅金額和稅額直接寫分錄?
農(nóng)產(chǎn)品增值稅申報顯示其他扣稅憑證異常
我想問一下法人身份信息登陸為啥會出現(xiàn)這個提示,
如果開了服務(wù)發(fā)票,那沒有成本,是不是利潤變高
老師你好,請問暫估在產(chǎn)品完工程度的方法有哪些呀?
您好老師,電商中,因為發(fā)貨延時,造成平臺從資金賬戶金額扣除相應(yīng)金額賠付給買家,這個怎么入賬呢,沒有發(fā)票
老師,一般納稅人有形動產(chǎn)租賃不是13%嗎?那為啥題中擺渡車是按6%算的?
老師,請問水豆腐和豆腐干是免稅的嗎?
什么其他債權(quán)投資的減值準(zhǔn)備是入“其他綜合收益-信用減值準(zhǔn)備”,而不是“其他債權(quán)投資-信用減值準(zhǔn)備”?我好像把這兩個記混了
對被告在行政程序中采納的鑒定意見,原告提出證據(jù)證明鑒定人不具備鑒定資格的,人民法院不予受理,舉例說明,好抽象,為什么證明了不具備資格還不予受理
增值稅加計抵減超過政策最大值怎么處理?出口和進(jìn)項轉(zhuǎn)出都檢查了,沒問題
老師看圖片
你好,你也可以把應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項改成應(yīng)交稅費簡易計稅,這個銷量的減稅額可以改成應(yīng)交稅費簡易計稅 不能直接根據(jù)金額、稅額填寫的。
為什么不能直接根據(jù)金額稅額寫
那這張發(fā)票老師教我一下分錄吧
應(yīng)該是沒有看懂它的原理 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,這里的金額是價稅合計的除以1.05He,你賬上的主營業(yè)務(wù)收入不一致,因為你需要填寫扣除項目的,這個是收入減去成本除以1.05乘以5%,按照這個來交稅的 直接按照他的發(fā)票的不含稅金額和稅額來做的話,賬上和申報的數(shù)據(jù)就不一致了。
賬務(wù)處理必須按照總的收入不含稅寫分錄,再寫扣除部分不含稅寫分錄
是的是的,是這么做的。