是的 帳上的收入 開發(fā)票加無票收入
勞務派遣公司差額征收 怎么申報企業(yè)所得稅是用差額前的銷售額確認還是?增值稅報表是減去差額部分申辦嗎?這樣下來的話,增值稅上的本年累積收入和企業(yè)所得稅營業(yè)收入數(shù)字就不一樣了
勞務派遣公司差額征收 怎么申報企業(yè)所得稅是用差額前的銷售額確認還是?增值稅報表是減去差額部分申辦嗎?這樣下來的話,增值稅上的本年累積收入和企業(yè)所得稅營業(yè)收入數(shù)字就不一樣了
請問老師,增值稅稅納稅申報時時的“銷售額”就是填增值稅發(fā)票匯總表的“實際銷售金額”對吧?比喻說本月有紅字發(fā)票,那就是減去紅字發(fā)票后的銷售額來申報對嗎
有收入就報增值稅?增值稅是以銷售金額為依據(jù)來報還是以本月收入的數(shù)字來報的,不是針對增值的那部分報增值稅嘛,為啥不以銷售額減去購進額的差額
老師,在填寫增值稅加計抵扣申報表的時候,銷售銷售總額是增值稅申報表中的銷售總額嗎?還是自己計入營業(yè)收入的銷售總額,因為中間有一個個稅的返還款,所以有所差異
養(yǎng)殖合作社沒有鍍鋅鋼網(wǎng)的經(jīng)營范圍,可以開發(fā)票嗎
甲公司2×16年11月8日銷售一枇商品給乙公司,取得收入120萬元(不含稅,增值稅稅率13%)甲公司發(fā)出商品后,按照正常情況己確認收入,并結轉(zhuǎn)成本100萬元(假定該公司銷售商品不附退回條款)。2×16年12月31日,該筆貨散尚未收到,甲公司對此項應收賬款計提環(huán)賬準備10萬元。2x17年1月」12日,由于產(chǎn)品質(zhì)量問題,本批貨物被退回。甲公司于2x17年2月28日完成2x16年所得稅匯算清繳。寫出甲公司2017年1月12日的賬務處理。
樸老師,提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費, 這個開什么類目的發(fā)票,發(fā)票代碼是什么?
樸老師,公司打了一筆款給A公司,備注是投資款,但還不是對方的股東,這種情況是要等對方變更股權才記入投資款,還是打款的時候直接記入投資款?
計算下采購含稅單價23.5,一般納稅人,高新企業(yè),未稅直接出售,要賣多少錢才不虧錢
一份發(fā)票既有內(nèi)貿(mào)又有外貿(mào)怎么出口退稅勾選
老師,請問2024年12月31日申報完房產(chǎn)稅,能不能終止稅源?2025年1月1日再重新做稅源,房子沒變,因為24年1900平米房子出租了1300平米,25年1900平米全出租了,25年1月1日有新的人租了房子,還有之前的承租人平米增加了租金也增加了,能不能重新做稅源?
老師,請問公司準備調(diào)整個別員工的社保基數(shù),是在江蘇電子稅務局網(wǎng)站還是在哪個網(wǎng)站呢,謝謝
請問兩個同為供應商 一個供應商代付另一個供應商貨款的分錄是?
為什么按照扣除個稅前的數(shù)開發(fā)票?
你是一般納稅人的嗎
是的 那就是說報增值稅申報表就是報收入是嗎,
一般納稅人表1填寫收入 表2填寫進項 銷項-進項繳納