你好 當(dāng)年捐贈(zèng) 12月底之前
小微企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)中提到一條是年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬但是在小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策中,又提到,年度應(yīng)納稅所得額不超過100萬和不超過300萬均可以享受不同程度的稅收優(yōu)惠請問這個(gè)30萬和100萬,是否已矛盾?如果應(yīng)納稅所得額100萬,已經(jīng)不符合小微企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)了,為什么還可以享受稅收優(yōu)惠呢?謝謝老師
個(gè)體工商戶王某開了一家電腦零配件批發(fā)的小店,假設(shè)2020年度經(jīng)計(jì)算應(yīng)納稅所得額為220萬元. (1)請計(jì)算出王某經(jīng)營所得應(yīng)納的個(gè)人所得稅。 (2)假設(shè)王某在開店辦營業(yè)執(zhí)照時(shí)將其注冊為有限公司且預(yù)計(jì)達(dá)到年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元的三個(gè)條件,則可以享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。那么請計(jì)算出王某如果享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,則要繳納多少的企業(yè)所得稅,同時(shí)與之前相比少交了多少的所得稅?
老師,一家企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額303萬,通過捐贈(zèng)4萬元,可以享受小型微利企業(yè)的稅收優(yōu)惠,那么這個(gè)4萬是一定要在當(dāng)年12月31日前捐贈(zèng)嗎?還是說匯算清繳之前都可以?
老師,請教幾個(gè)問題, 1、如果小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額本來是300萬元,可是匯算清繳時(shí)調(diào)增了,超過了300萬元,還能按小微企業(yè)的優(yōu)惠交稅嗎? 2、稅務(wù)預(yù)警的企業(yè)所得稅稅負(fù)率小微企業(yè)的話是指優(yōu)惠后的稅負(fù)率,還是優(yōu)惠前的稅負(fù)率, 3、如果有以前年度虧損的話,是彌補(bǔ)以前年度虧損后實(shí)際交稅的稅負(fù)率,還是未彌補(bǔ)前的稅負(fù)率? 4、企業(yè)所得稅稅負(fù)率是不是實(shí)際交稅金額/主營業(yè)務(wù)收入×100%?
4、某企業(yè)資產(chǎn)總額在3000萬元以下,在職職工60人,預(yù)計(jì)當(dāng)年會計(jì)利潤為308萬元,且沒有納稅調(diào)整項(xiàng)目,按現(xiàn)訂《企業(yè)所得稅法》的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)按25%的稅率繳納企業(yè)所得稅,但若企業(yè)增加一筆10萬元的公益性捐贈(zèng)支出,則可以被認(rèn)定為小型微利企業(yè),請計(jì)算捐贈(zèng)前和捐贈(zèng)后的稅后凈利潤分別是多少?
我們是生產(chǎn)企業(yè) 然后老板和人家合伙搞了個(gè)公司 那個(gè)公司只接訂單 然后放在我們公司做 這兩個(gè)公司要簽訂什么合同合適呢
老師,采購低值易耗品賬務(wù)處理?
老師貨物的退稅率為零,出口免稅還是視同內(nèi)銷征稅?
老師,您好,我司一般納稅人欲購入一廢舊廠房用于拆除銷售廢料,中間應(yīng)該怎么操作,拆除費(fèi),購入廢舊廠房,后期銷售廢料分錄要怎么寫?拆除費(fèi)需要發(fā)票入帳嗎?銷售廢料怎么開票?能簡易計(jì)稅嗎?購入發(fā)票對方說是普通發(fā)票過來
外購商品對方開的是普票,不能抵扣,商品贈(zèng)送客戶視同銷售是不是也是正常繳納增值稅
老師麻煩問下,一般納稅人沒有收入,但有成本費(fèi)用,如何利潤做平啊
發(fā)現(xiàn)給一個(gè)員工買了社保,但是在個(gè)稅申報(bào)那里忘記填了怎么辦?好幾個(gè)月了
住宿票,餐飲票,可以開專用發(fā)票嗎
老師,銀行收到國內(nèi)信用證怎么入賬呢?
老師,您好,建材批發(fā)行業(yè)增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率分別是多少呢
那12月份賬不是1月份才做嗎?提前做?12月底之前做好?
一月份做的發(fā)生的時(shí)間不還得是12月份的
他是要看發(fā)生的所屬期
那就是說12月份就要開始做當(dāng)月的賬,看看利潤情況,提前規(guī)劃,是嗎?
你好是的 是這個(gè)意思