你好,這種情況在當(dāng)年的話不要這樣做,咱最好是做到11月份。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下 對(duì)方,我10月份付的款,然后對(duì)方11月開(kāi)的材料票給我,問(wèn)10月入賬的時(shí)候,可以直接將11月的票,附在10月的憑證后面嗎?
老師,一個(gè)費(fèi)用如果屬于10月份或者更早前發(fā)生的,發(fā)票在11月份開(kāi)過(guò)來(lái),那我可以在10月份入賬嗎?然后把11月份開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票附在后面
老師你好!就是我有幾張票據(jù),業(yè)務(wù)發(fā)生在10月份,正式發(fā)票今天才開(kāi)的,我10月份的賬憑收款收據(jù)先入應(yīng)付賬款起,然后11月份憑普通發(fā)票沖賬可以的呀?
老師,但是業(yè)務(wù)實(shí)際是發(fā)生在11月份的(11月份公司是小規(guī)模),相當(dāng)于實(shí)際屬于11月份的收入在12月份來(lái)開(kāi)發(fā)票(12月份是一般納稅人),實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生在11月份的收入我賬務(wù)處理的時(shí)候能不能直接把屬于11月份的收入計(jì)算成12月份報(bào)表里面?
老師,現(xiàn)在在做23年1月份的賬,可以用去年的發(fā)票或者23年2月份剛開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票入賬嗎?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
但是做賬不是講究權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎?實(shí)際哪個(gè)月的的費(fèi)用就應(yīng)該入在哪個(gè)月啊
你好,權(quán)責(zé)發(fā)生制的確是這樣規(guī)定的,但是你如果說(shuō)直接這樣做的話,后期把這個(gè)發(fā)票忘記,了怎么辦呢。
嗯,那我就是想問(wèn)下,只要發(fā)票不跨年,后面開(kāi)的屬于前面月份的費(fèi)用,都是可以在前面月份直接入賬,然后等發(fā)票開(kāi)來(lái)再附在后面對(duì)嗎
你好同學(xué),大的公司都是按照你說(shuō)的來(lái)做的,只要只出了錢以后能確定這個(gè)發(fā)票到了,,直接在付款當(dāng)月直接做費(fèi)用的憑證,后期收到發(fā)票以后直接附,到相應(yīng)的憑證后面。像一些小的企業(yè),是什么時(shí)候收到發(fā)票,什么時(shí)候才做的賬。
那如果是跨年的情況,年前付款,年后收到的發(fā)票,年后做費(fèi)用,是不是就必須要做以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目了啊
你好同學(xué),也不用的,你直接在當(dāng)年根據(jù)發(fā)票來(lái)做費(fèi)用就行,做到當(dāng)年就可以的,但是如果你前一年缺發(fā)票的話,你就要通過(guò)以前年度損益調(diào)整做到去年了。