同學你好 報關(guān)單是同一個嗎
老師:我們公司是生產(chǎn)型,企業(yè)本月開具出口發(fā)票一張,因無進項,所以撈不著退稅,這樣還得在退稅系統(tǒng)上進行申報嗎?如果申報是零申報嗎?還有在我們的增值稅納稅申報表主表的哪里填這個出口發(fā)票的金額?
生產(chǎn)企業(yè),已經(jīng)有在做出口退稅的,新增業(yè)務在阿里巴巴平臺出口(這種是叫跨境電商嗎) 問題1:大金額有單獨報關(guān)的免抵退流程是不是和企業(yè)的現(xiàn)有退稅流程一致? 問題2:小金額通過快遞公司報關(guān)的,這種企業(yè)沒有單獨報關(guān),是快遞公司和其他客戶物件一起報關(guān)的,這種是直接做免稅嗎?可不可以申請退稅?
生產(chǎn)企業(yè)申報出口退稅,一家工廠把5臺機器都開在一張發(fā)票上,出口是先出了2臺機器,申報退稅可以先申報2臺退稅嗎?等后續(xù)在申報其他的。
請教老師,其他老師不要回答。生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)都需要保存什么具體資料?特別是首次退稅稅局可能會查。老師能都給一一列舉嗎?就是出口不用交銷項稅那個申報。還有是什么時候確認退稅申報?報關(guān)單出來后的當月還是次月? 生產(chǎn)型退稅跟一般外貿(mào)型退稅一樣在認證進項的綜合服務平臺勾選退稅嗎?
有兩個訂單,分別報了2張報關(guān)單,因為貨是一起發(fā)的,所以提單只有一張,像這樣情況,可以將訂單1先申請出口退稅,訂單2等進項發(fā)票數(shù)據(jù)有了后再申請退稅?還是說 必須得兩個訂單的進項發(fā)票數(shù)據(jù)都有再申請退稅?
老師,比如我們六月份有一個員工,工資是7500,那么他的個人所得稅,怎么計算的呢?是多少錢?
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可修復產(chǎn)品和不可修復產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
不是 可能分兩三次報關(guān)
同學你好 同一個報關(guān)單只有這兩臺就可以退稅 進項發(fā)票也分開開哦 因為一個進項發(fā)票只能用一次