分包不交 總包沒有利潤的嗎
建筑老師答1.老師我們承接了一個建筑工程,我們是總包,包工包料的,我們可以不用甲方業(yè)主同意,就把勞務全部分包出去嗎?2,甲方業(yè)主是不是就是發(fā)包方?3.假如我們公司從其他家公司分包出來的勞務分包,我們公司接了,可以在分包出去嗎?謝謝
老師,我們是專業(yè)分包方,有部分勞務分包出去了,勞務分包開給我們的發(fā)票普票也可以抵增值稅吧?
老師您好!請問建筑勞務公司所簽訂的勞務分包合同需不需要交印花稅?有一個包工頭自己要成立個體工商戶來為我們建筑勞務公司提供他分包這個工程的經營所得增值稅發(fā)票可不可行?我們接收他提供的勞務費發(fā)票(是真實業(yè)務)可以嗎?謝謝
老師,建筑行業(yè)異地預繳增值稅能分包扣除,我們是總包方,要求專業(yè)分包和勞務分包分別怎么開票呀,建筑服務*工程款和建筑服務*勞務費嗎?這兩個是不是都可以分包扣除
老師,請問建筑分包,施工方扣除分包款交增值稅,那企業(yè)所得稅是怎樣交呢,謝謝
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純人工的服務業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務收入結轉本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關于A105080表的長期待攤費用,“租入固定資產的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計提他的攤銷額,我需要填到資產原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費用”要全額納稅調增嗎?
職工餐費福利費通過應付職工薪酬核酸需要申報個稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結轉,現(xiàn)在25年五月份了,應該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財務簽字嗎?
老師,財務軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因為系統(tǒng)當時的多單位,沒有自動生成,沒核對直接審核,請老師指點操作處理
我說的是增值稅啊
收入-成本)/1.03*3% 增值稅也是按利潤的那部分繳納不是嗎 差額繳納的
還有 如果你說分包款,即使開了帶稅率的也不影響總包
如果分包款,沒有開帶稅率的,總包也不承擔分包的增值稅吧
對的,是的,是這么做的,是這么理解的
有沒有針對分包這樣可以,的什么文件啊
建筑勞務分包可以差額征稅, 第一,一般納稅人的建筑企業(yè)總承包方跨縣(市、區(qū))提供建筑服務,適用一般計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預征率計算應預繳稅款。 計算公式如下: 應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款) ÷(1 9%)×2% 第二,一般納稅人的建筑企業(yè)總承包方跨縣(市、區(qū))提供建筑服務,選擇適用簡易計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照3%的征收率計算應預繳稅款。 計算公式如下: 應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款) ÷(1 3%)×3% 第三,小規(guī)模納稅人的建筑企業(yè)總承包方跨縣(市、區(qū))提供建筑服務,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照3%的征收率計算應預繳稅款。 計算公式如下: 應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款) ÷(1 ?3%)×3%
分包方開票是可以開給總包,還是也可以開給業(yè)主方嗎
只能開給總包,他怎么簽訂的合同怎么開。