普票不可以啊,這個(gè)沒法
我司建筑行業(yè),我們是總包方,該項(xiàng)目有勞務(wù)分包,勞務(wù)公司開具分包普通發(fā)票,針對這張普通發(fā)票我們申報(bào)增值稅的時(shí)候可以抵扣增值稅嗎(分包普通發(fā)票)?
老師,我們是專業(yè)分包方,有部分勞務(wù)分包出去了,勞務(wù)分包開給我們的發(fā)票普票也可以抵增值稅吧?
老師,我們給甲方開了3%普票10萬,我們勞務(wù)分包取的2萬勞務(wù)費(fèi)普票,預(yù)交稅的時(shí)候可以分包抵扣吧?
總包把勞務(wù)工程給到分包單位,分包再分給我們單位(屬于分包再分包),分包現(xiàn)在給總包開了3%的勞務(wù)專用發(fā)票,現(xiàn)在需要我們再分包單位給分包單位提供勞務(wù)發(fā)票,分包單位開出去了3%銷賬專票,讓我們提供3%進(jìn)項(xiàng)普票合理嗎?我們再分包單位應(yīng)該給分包單位開3%的專票還是普票?
請問,老師,我們是建筑勞務(wù)企業(yè),我們是勞務(wù)分包,有個(gè)工程有部分工程包給其他單位了,對方也是勞務(wù)公司,他給我們開的專票3%,開的建筑服務(wù)—工程服務(wù),我們能用這個(gè)發(fā)票嗎?我們本來是勞務(wù)分包,會(huì)不會(huì)涉及轉(zhuǎn)包?不能轉(zhuǎn)包,是吧?
老師 您好~咨詢下,手工編制現(xiàn)金流的模板有嗎?因?yàn)楣窘?jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)也不是很多,財(cái)務(wù)系統(tǒng)不太好用,所以想手工調(diào)一版,稅務(wù)口徑用~
什么情況下企業(yè)不能開出發(fā)票?銀行被凍結(jié)會(huì)有影響嗎?
老師。長期沒有收入的公司,但是房租跟社保跟工資一直有,長期有費(fèi)用,沒收入,會(huì)有什么影響
老師好,我公司代收了一筆外匯,是西班牙成都酒會(huì)參展費(fèi)26萬,我公司付給成都展會(huì)這邊22萬,賺取差價(jià)4萬,確認(rèn)收入的話是確認(rèn)多少?填寫增值稅表的話,應(yīng)該填在什么位置?屬于出口免稅范疇嗎
停車費(fèi)定額發(fā)票可以企業(yè)所得稅抵扣嗎?
老師,廣東的工商年檢是哪個(gè)網(wǎng)站呢?
你好老師,70000的是收入,我們是小規(guī)模,會(huì)計(jì)分錄是不是借銀行存款70000 貸主營業(yè)務(wù)收入69306.93 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅693.07
老師,你好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳中23年應(yīng)付暫估調(diào)增了20萬,但是25年5月有5萬發(fā)票回來了,請問24年匯算清繳是要調(diào)減5萬嗎
收到個(gè)人轉(zhuǎn)入的款項(xiàng),開票給個(gè)人的對應(yīng)的公司可以嗎
匯算清繳時(shí),比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額是6萬,有1萬沒有發(fā)票,那賬載金額我應(yīng)該填6萬,還是5萬呢,因?yàn)闆]有票的1萬會(huì)填在A105000表的第 30列調(diào)增出來
記得有個(gè)政策叫差額征稅,說可以扣除分包已經(jīng)繳納的增值稅,然后總包在此基礎(chǔ)上繳納啊
你好,那個(gè)屬于差額征稅政策,是要求分包商開票的時(shí)候選擇的。
就是總包選擇簡易計(jì)稅方式3%,以差額納稅方式抵減分包稅款,需要分包方開票時(shí)選擇嗎?如果我們先給業(yè)主開票,全額交稅了,后期分包才給我們開票,分包稅款還怎么抵減呢?
如果你們先開票了,分包款沒有辦法遞減的。
對于這樣的項(xiàng)目必須要求分包方先給我們開具發(fā)票是嗎?然后填申報(bào)表時(shí)再填上分包稅款抵減?
總包公司開發(fā)票給你們,接著你們才有活,才可以分包