你好 在協(xié)議簽訂時預付70%的貨款,借:預付賬款,貸:銀行存款 購進的時候,借:庫存商品??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款 支付尾款的時候,借:預付賬款,貸:銀行存款
(1)5月6日,甲公司出售一批商品給乙公司,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格30000元,增值稅率13%,增值稅額為49400元。該批產(chǎn)品成本為260000元。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,款項尚未收到。乙公司已將該批產(chǎn)品驗收入庫。假定不考慮其他因素,且銷售時同時結轉商品的銷售成本。 (2)5月10日,甲公司與丁公司簽訂協(xié)議,采用分期預收款方式銷售一批商品給丁公司。協(xié)議約定,該批商品銷售價格為6000000元,增值稅率13%,增值稅為780000元。該批商品實際成本為4000 000元;丁公司應在協(xié)議簽定時預付50%的貨款(按售價計),剩余貨款于3個月后支付。假定不考慮其他因素。 (3)5月18日,甲公司銷售庫存材料一批,開出增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為26000元,增值稅率13%,增值稅為3380元,款項已收到存入銀行。該批材料的實際成本為20000元。 (4)5月19日,收到華信公司預付購買甲商品的貨款30000元,已存入銀行。
12月22日,南方公司與易安公司簽訂協(xié)議,采用分期預收款方式向易安公司銷售300件B產(chǎn)品,銷售單價為300元/件,批商品實際成本為38220元。協(xié)議約定,易安公司應在協(xié)議簽訂時預付70%的貨款(按不含增值稅銷售價格計算),剩余貨款于貨物發(fā)出時支付。 問題:對于以上業(yè)務購買方易安公司該如何記賬呢?
12月22日,南方公司與易安公司簽訂協(xié)議,采用分期預收款方式向易安公司銷售300件B產(chǎn)品,銷售單價為300元/件,批商品實際成本為38 220元。協(xié)議約定,易安公司應在協(xié)議簽訂時預付70%的貨款(按不含增值稅銷售價格計算),剩余貨款于貨物發(fā)出時支付。 問題:對于以上業(yè)務購買方易安公司該如何記賬呢?
青山副食品廠為生產(chǎn)型小企業(yè),采用預收貨款方式向大地公司銷售副食品一批。協(xié)議約定該批商品總價款50000元,增值稅6500元。大地公司在簽訂協(xié)議時預付50%的貨款(按不含稅價計算),余款發(fā)貨后支付。要求:(1)編制預收貨款、發(fā)出商品確認收入的會計分錄。青山副食品廠預收賬款業(yè)務不多,編制預收貨款、發(fā)出商品確認收入的會計分錄。
甲公司為增值稅一般納稅入,商品銷售為主營業(yè)務,適用稅率為13%,假定銷售價格均不含增值稅,均滿足收入確認條件,商品銷售成本在確認收入時逐筆結轉。2021年甲公司發(fā)生如下交易或事項:(1)3月1日,向B公司銷售一批商品,商品售價為15萬元,成本為6萬元。由于成批銷售,給予B公司銷售價款20%的商業(yè)折扣,當日發(fā)出商品。3月5日,收到B公司支付的款項。(2)5月1日,與C公司簽訂代銷合同,委托乙公司代銷商品1000件,每件成本為100元,當日發(fā)出商品。合同約定A公司按每件300元對外銷售,甲公司按售價的10%支付代銷手續(xù)費。5月30日,收到C公司開具的代銷清單,該商品實際對外銷售400件。5月31日,收到C公司支付的代銷商品款。(3)6月1日,與D公司簽訂協(xié)議,采用預收銷貨款方式向D公司銷售一批商品,該批商品銷售價格為50萬元,甲公司在協(xié)議簽訂時預收60%的貨款(按銷售價格計算),該批商品的實際成本為21萬元。8月20日,甲公司發(fā)出該批商品并收到剩余款項。(4)9月1日,銷售給F公司產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上的售價為50萬元,收到F公司交來面值為56.5萬元的支票一張,銷售成本為
電商行業(yè)訂單確認收入的時間是,收入確認時點與傳統(tǒng)行業(yè)有什么區(qū)別?
可供分配利潤要不要減所得稅
電子發(fā)票的校驗碼在哪,老師
老師我們是簡易計稅,建筑工程類開的專票能抵扣嗎
老師好,麻煩問下現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額的本月金額里面是哪些數(shù)據(jù)
財務費用以前調增過,24年的時候沖了一筆,24年匯算的時候需要調減嗎?
個人車租給公司 每月租賃450元 還需要開發(fā)票嗎 可不可以500元以下免開票
老師請問:企業(yè)所得稅年報主表出現(xiàn)下圖情況是不是不能申報,是什么原因呢
老師,所得稅匯算關于固定資產(chǎn),不超500萬元的固定資產(chǎn)之前已在所得稅匯算時全額調減,現(xiàn)在需要把每年的折舊調增嗎
請問老師前面的財務計提工資的時候多計提了,那我現(xiàn)在接手了要怎么辦
能把具體數(shù)值帶進去嗎
你好 在協(xié)議簽訂時預付70%的貨款,借:預付賬款 ?300*300*70%,貸:銀行存款300*300*70% 購進的時候,借:庫存商品? 300*300 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)300*300*13%,??貸:預付賬款?300*300*1.13 支付尾款的時候,借:預付賬款 300*300*1.13—300*300*70%,貸:銀行存款??300*300*1.13—300*300*70%
1.13是什么意思 38220不需要用嗎
你好,1是不含稅部分,13% 稅額部分,1.13就是1%2B13%,1.13就是把 不含稅購進金額換算成含稅金額的意思 38220是銷售方結轉成本用的,這里是做購買方的分錄,所以用不上。不是題目給的所有信息都必須用上的