你好,加計抵減這是附表四里面的,是不是你自己填寫的?

老師,請問加計抵扣申報表該怎么填?。?我現(xiàn)在是這種情況:前兩個月的進項沒有計提加計抵減(稅務(wù)通知我這個月要按規(guī)定計提),但這個月沒需要抵扣的銷項,且不需要這個進項,因為我們很少開專票。我今天試了申報加計抵減,填了附表4,但主表不會自動彈出金額??扇绻沂謩犹钪鞅?,應(yīng)納稅額又成了負(fù)數(shù)。 請問老師:這種情況,我要怎么申報呢?
老師,我們上月預(yù)繳外經(jīng)證稅款有增值稅7339.45元,城建稅教育費附加稅合計880.73元,企業(yè)所得稅733.94元,個稅3669.72元,1.但是我7月份都沒有入賬,只是在申報所得稅、增值稅申報時把預(yù)繳稅款填進去了沒有做憑證??!這個月補做憑證可以嗎?2.上個月因為我之前有留抵稅款所以我增值稅上期沒有抵減預(yù)繳,如果這個月想把預(yù)交的抵減了我是不是這個月進項就少勾選些把預(yù)繳稅款部分預(yù)留出來?3.比如我這個月增值稅為0了或者有留抵了,那我之前的預(yù)繳附加稅怎么辦老師?請指教問題比較都啊!謝謝
老師好,我公司有留抵增值稅6000元,按政策申請進項轉(zhuǎn)出退稅,款已到賬,第二個月有無票收入,但沒有進項。申報時,卻沒產(chǎn)生稅金,而是在加計抵減那顯示還有6000,在這抵減銷項,這是因為什么呢?
外貿(mào)出口公司,購進發(fā)票認(rèn)證后增值稅申報表上需要手動填寫到副表二上嗎?表二25-28每月自動有認(rèn)證發(fā)票信息,如8月認(rèn)證30萬進項稅額,9月申報退稅30萬,11月收到退稅金額30萬元,期間10月認(rèn)證25萬,11月認(rèn)證30萬,12月申報11月增值稅時表二上待抵扣進項稅額那里顯示的是這3次認(rèn)證發(fā)票合計數(shù),已經(jīng)抵扣的30萬進項稅額沒有減少。主表上沒有期末留底稅額,這個是不是表示之前申報沒有填報對?這個月申報萬怎么填?
老師你好,請問暫估在產(chǎn)品完工程度的方法有哪些呀?
您好老師,電商中,因為發(fā)貨延時,造成平臺從資金賬戶金額扣除相應(yīng)金額賠付給買家,這個怎么入賬呢,沒有發(fā)票
老師,一般納稅人有形動產(chǎn)租賃不是13%嗎?那為啥題中擺渡車是按6%算的?
老師,請問水豆腐和豆腐干是免稅的嗎?
什么其他債權(quán)投資的減值準(zhǔn)備是入“其他綜合收益-信用減值準(zhǔn)備”,而不是“其他債權(quán)投資-信用減值準(zhǔn)備”?我好像把這兩個記混了
對被告在行政程序中采納的鑒定意見,原告提出證據(jù)證明鑒定人不具備鑒定資格的,人民法院不予受理,舉例說明,好抽象,為什么證明了不具備資格還不予受理
增值稅加計抵減超過政策最大值怎么處理?出口和進項轉(zhuǎn)出都檢查了,沒問題
老師,新鮮活肉,這個是我們當(dāng)?shù)匾环N豬肉部分的名稱,有這個菜叫活肉是豬頭的一部分,如果開票寫新鮮活肉這個要交稅嗎?因為像五花肉這些是免稅的
國內(nèi)公司采購,走內(nèi)銷,香港公司名義出口,賣給韓國公司,韓國公司用pingpang 貨貿(mào)回款到香港公司對公戶,香港公司需要做賬嗎
老師,如果公司借款了,怎么算出年利率跟月利率
不是,公司是符合計提加計抵減條件的,應(yīng)該是系統(tǒng)自動計提的,這種情況怎么做分錄?
借應(yīng)交稅費,增值稅加計扣除, 貸營業(yè)外收入, 借應(yīng)交稅費,未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,增值稅加計扣除
抵扣時呢?
第二個分錄就是看一下的。