您好 解答如下 招待費稅法允許扣除40? 實際發(fā)生80? 需要調增40? 所以是960%2B(80-40)
老師,委托關聯(lián)企業(yè)研發(fā)費用不應該是發(fā)生額80%計入加計扣除嗎?這個題為什么沒有乘80%?第7題。第八問答案
為什么個人所得稅勞務報酬丶特許權使用費丶稿酬在計算的時候有喝問題。 比如勞務報酬8000 8000*80%*20%=1280 如果有工資9000 (9000-5000)+8000*80%= 而不是(9000-5000)+8000*80%*20%
老師,我想問下,我們一個小規(guī)模公司,一個季度開發(fā)票40萬,然后我們是不是只要有1萬的成本,就不要繳所得稅。 我想知道,我開票40萬,要多少費用才不要交所得稅,這個應該怎么算呢 應該是有40萬的費用才不用交的是嗎
第一個問題是為什么不是遞延所得稅,第二個問題,為什么銷售費用80不減去在計算所得稅
老師想問你這個問題計算本企業(yè)的所得稅費用為什么是960+(80-40)而不是為什么是960-(80-40)80和40不是費用嗎不應該是減去嗎
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?