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老師想問你這個問題計算本企業(yè)的所得稅費用為什么是960+(80-40)而不是為什么是960-(80-40)80和40不是費用嗎不應該是減去嗎

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2022-11-18 10:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-18 10:13

您好 解答如下 招待費稅法允許扣除40? 實際發(fā)生80? 需要調增40? 所以是960%2B(80-40)

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您好 解答如下 招待費稅法允許扣除40? 實際發(fā)生80? 需要調增40? 所以是960%2B(80-40)
2022-11-18
問題1:因為題目中說了稅法與會計的處理一致,因此不存在暫時性差異,也就無遞延 問題2:80的銷售費用,公司已經(jīng)正常做所得稅處理了,所以不用再去調整,題目問的是因為這個業(yè)務導致錯誤的分錄需要你去調整的。
2022-06-08
同學,你好,固定資產(chǎn)折舊用的是原始的入賬成本和年限,用2012年12月31日的。 而不是用2016年12月31的
2023-08-09
您好,是委托境外研發(fā)的支出按80%計入加計扣除,題目是境內,所以不考慮80%比例。
2020-09-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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