你好; 你是季報(bào) ; 你應(yīng)該是小規(guī)模; 沒(méi)有未交增值稅科目的 ; 你是開(kāi)了專(zhuān)票出去嗎? ?
老師,現(xiàn)在需要報(bào)7-9月份所得稅,那么我在9月份的賬務(wù)中是不是就計(jì)提7-9月份所得稅,做這樣一筆分錄呢,借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅。 10月份交的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,貸銀行存款,是這樣嗎,但是現(xiàn)在是預(yù)交,也這么這么做嗎。那等到匯算清繳如果再補(bǔ)稅怎么做呢
老師,之前每個(gè)月少做一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄,6月份應(yīng)交增值稅如圖,現(xiàn)在怎么補(bǔ)做會(huì)計(jì)分錄
10月份交9交月企業(yè)所得稅預(yù)扣預(yù)繳計(jì)提嗎?會(huì)計(jì)分錄如何做
小規(guī)模公司,季度報(bào)增值稅,9月份成立,10月份辦增值稅,不用交稅款,0申報(bào),這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
小規(guī)模納稅人,10月份繳納第三季度(7-9月份)的增值稅和附加稅。但是9月份沒(méi)有計(jì)提稅金。10月份怎么做賬做分錄?
企業(yè)購(gòu)入一批原材料并驗(yàn)收入庫(kù),材料款5000,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)500,不考慮增值稅,款項(xiàng)未付。分錄怎么寫(xiě)
老師,我更正借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)的時(shí)候摘要應(yīng)該怎么寫(xiě)? 這個(gè)調(diào)整了之后還是正常結(jié)轉(zhuǎn)不影響其他是吧? 然后前幾年是其他人做的賬也沒(méi)有寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)。我就不用去一起調(diào)整了?主要也不曉得他具體什么情況啊。
會(huì)計(jì)估計(jì)變更采用未來(lái)適用法。未來(lái)適用是什么意思
老師好,預(yù)交稅款異常是怎么回事呢?應(yīng)該怎么填呢
老師,如果農(nóng)民工不匯算清繳對(duì)財(cái)務(wù)人員,企業(yè),他個(gè)人來(lái)說(shuō),有哪些風(fēng)險(xiǎn),特別是財(cái)務(wù)人員有什么影響沒(méi)有
老師,工資個(gè)稅,前幾個(gè)月申報(bào)都不超5000,六月所屬期申報(bào)了5800元,是不是累計(jì)數(shù)不超過(guò)都不用預(yù)繳?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期沒(méi)有收入,進(jìn)項(xiàng)稅都是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅稅,這個(gè)月報(bào)表已經(jīng)申報(bào)完成了。還有哪些需要操作的地方嗎?應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)稅不用進(jìn)行勾選認(rèn)證的操作吧?
老師,采購(gòu)蘋(píng)果的裝箱整理人工費(fèi),是記費(fèi)用還是記成本哈
知識(shí)產(chǎn)權(quán)做什么會(huì)計(jì)科目?
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)工資因資金不足,有兩個(gè)月沒(méi)有發(fā)工資了,但每個(gè)月都按應(yīng)發(fā)工資申報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在要報(bào)季度報(bào)表了,是不是把應(yīng)付職工薪酬的貸方轉(zhuǎn)成其他應(yīng)付款,這樣好些嗎?
那按這個(gè)完稅證明怎么做呢
?借應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅;? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅- 教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加貸銀行存款 ; 計(jì)提 :借稅金及附加 貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅- 教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加?