同學(xué)你好 發(fā)過來吧
農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除怎么計(jì)算,比如我現(xiàn)在收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品10000元。我這加計(jì)扣除怎么核算
請(qǐng)問 我單位收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品后 往出來13稅率的發(fā)票。那加計(jì)扣除這 怎么做分錄?報(bào)稅時(shí)候 怎么填寫報(bào)表呢?
采購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品時(shí)加計(jì)扣除稅費(fèi),這筆分錄怎么寫?
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)票進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除的1%部分的會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)進(jìn),加記扣除1%如何寫會(huì)計(jì)分錄
老師,又有公式問題要請(qǐng)教您了
不懂答案,解釋一下,500萬元利潤(rùn)究竟是甲公司的還是乙公司的?
老師,為什么賬齡1年以上的應(yīng)收賬款屬于流動(dòng)資產(chǎn)
老師,有限合伙人對(duì)外轉(zhuǎn)讓份額需要全體合伙人一致同意嗎?是否有一個(gè)合伙協(xié)議另有約定除外?我知道有一個(gè)要30日通知其他合伙人,其他合伙人有優(yōu)先購(gòu)買的權(quán)利。普通合伙人呢?
老師你好,公司建造廠房同時(shí)給廠房進(jìn)行裝修,裝修費(fèi)金額較大,這裝修費(fèi)能不能不計(jì)入廠的成本?
怎么看增值稅和企業(yè)所得稅是否免稅
答案的式子中第二年的部分沒有,直接是:2.2/(1+20%)+2.5/(20%-10%)/(1+20%),中間不應(yīng)加上2.5/(1+20%)的平方嗎?
老師,2023年開票收入漏申報(bào)104萬,能在這個(gè)月做納稅檢查調(diào)整么?能正常進(jìn)項(xiàng)抵扣么?進(jìn)項(xiàng)沒有2023年的了,能抵扣么?
老師,請(qǐng)問是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異就用遞延所得稅負(fù)債科目,可抵扣暫時(shí)性差異就用遞延所得稅資產(chǎn)科目嗎?
這道題的解答,我看上面沒有答案所以需要解答一下不太懂
這樣的情況,這筆分錄怎么寫?
農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除1%計(jì)算和會(huì)計(jì)分錄: 農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除1%的計(jì)算:納稅人購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)或委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,即對(duì)農(nóng)產(chǎn)品深加工給予1%的加計(jì)扣除。可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=原材料成本×1% 會(huì)計(jì)分錄: 借:生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本(直接材料) ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ?貸:原材料 同這你好,沖減存貨成本。