借委托加工物資貸預(yù)付賬款。
老師,如果我銀行付款了,發(fā)票沒有回來,我先計(jì)入了預(yù)付賬款,那么對方給不出發(fā)票,那我這個(gè)怎樣處理啊,分錄怎樣做啊?我們工程是做工程的
老師好,請問一下,我公司12月份對公戶支付了一筆委托加工費(fèi),但是還未取到發(fā)票。這個(gè)要怎么在委托加工資體現(xiàn),如果我現(xiàn)在未收到發(fā)票借:委托加工物資可以嗎?發(fā)票到了又要怎么做
老師,比如找工廠加工了一批內(nèi)衣10w元,對方開了10w的發(fā)票過來,是借:委托加工物資,但是如果我們只是付了10w的預(yù)付款,對方開了10w發(fā)票過來,這個(gè)發(fā)票要怎么入賬啊
老師,給我們做廣告的公司,開來一張45000元的發(fā)票,但是我們只支付了30000元 借:廣告費(fèi) 45000 貸:銀行存款 30000 應(yīng)付賬款 15000 如果這樣15000后期對方不找我們要了,這個(gè)賬要怎么平呢?
老師 我需要A給我開一張委托加工發(fā)票3000元, 他們收10的稅點(diǎn) 給我返2700元 但是這筆錢并并沒有返回來 因?yàn)锳還是我的代發(fā)公司,發(fā)了一批貨,這2700元,抵了這批貨的成本 老師我得賬上應(yīng)該怎么做 開始支付委托加工費(fèi) 借:應(yīng)付賬款-A 貸:銀存 我收到委托加工發(fā)票 借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A 我支付發(fā)貨成本 借:應(yīng)付賬款-A 貸:銀存 等A 給我開了進(jìn)項(xiàng)票 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-A 這樣的話 我賬上總是查這2700元 應(yīng)該咋弄
有豐富實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的老師回答一下:每年匯算清繳之前,財(cái)務(wù)應(yīng)該準(zhǔn)備哪些工作?準(zhǔn)備好之后在申報(bào)的過程中要注意哪些問題?申報(bào)結(jié)束后還要做什么工作嗎?這個(gè)所得稅平時(shí)應(yīng)該怎么籌劃,可否講3個(gè)或以上的案例?
綠化公司購進(jìn)苗木時(shí)是免稅,再銷售時(shí)能開免稅?
老師你好!年度增值稅報(bào)表,需要老師解讀一下,關(guān)于年度增值稅是幾欄次,關(guān)于25.27 30這幾欄次反應(yīng)的是什么數(shù)據(jù)
小規(guī)模開25700元發(fā)票,有20萬進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還需要交稅多少
給客戶退款,沖減主營業(yè)務(wù)收入,借主營業(yè)務(wù)收入貸方負(fù)數(shù),貸銀行存款貸方正數(shù),這樣對嗎
核算2025年07月份委外加工成本,我只核算了入貨成本,7月結(jié)余知道數(shù)量。6月有數(shù)量,但是沒有產(chǎn)品價(jià)值單價(jià),因?yàn)?月前沒有核算成本,全盤也沒有設(shè)委外加工科目,就只有一個(gè)加工費(fèi)。這辦好呢,我直接用財(cái)務(wù)賬套里的金額,和業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的庫存數(shù)量,作為6月末的庫存,但是財(cái)務(wù)賬套里的金額包含材料吧,那我怎么除呢
這個(gè)答案里面說自然人平均每個(gè)月租金不超過10萬的情況下是免征增值稅的。比如說個(gè)人出租個(gè)人住房月租金沒有超過10萬塊錢,是不是也免稅呢。如果月租金是20萬的話,又該怎么算呢?還有個(gè)1.5%優(yōu)惠的增值稅率是怎么算的?搞不靈清了,幫我一下
固定股利支付率政策是什么意思?為什么能使股利與公司盈利緊密結(jié)合?
這個(gè)年付現(xiàn)成本3000是什么意思,為啥在計(jì)算第3和第5的時(shí)候要把這3000考慮進(jìn)去,可否講講其中的原理
這道題答案不對吧?幫我分析一下,謝謝。
老師,我有個(gè)疑惑,如果買庫存商品,當(dāng)月入庫當(dāng)月收到發(fā)票就做:庫存商品,當(dāng)月收到發(fā)票但是當(dāng)月沒有入庫做:在途物資,但是像委托加工加工這種情況,我當(dāng)月沒有收到貨物,但是我收到發(fā)票,這種情況不需要跟庫存商品一樣做:在途物資,而可以直接做:委托加工物資嗎
那加工費(fèi)發(fā)生了沒有?如果沒有加工費(fèi)發(fā)生借預(yù)付賬款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
加工費(fèi)還沒發(fā)生,只是先付了預(yù)付款,然后對方還把這個(gè)預(yù)付款發(fā)票開過來了,所以不知道這個(gè)還沒發(fā)生加工費(fèi)的預(yù)付款發(fā)票怎么處理
加工費(fèi)還沒發(fā)生,只是先付了預(yù)付款,然后對方還把這個(gè)預(yù)付款發(fā)票開過來了,所以不知道這個(gè)還沒發(fā)生加工費(fèi)的預(yù)付款發(fā)票怎么處理
有發(fā)票和沒有發(fā)票的一樣做就可以的。借預(yù)付賬款貸銀行存款,如果你對方給你開的專票你需要抵扣的話,借預(yù)付賬款應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款
那如果這個(gè)預(yù)付款已經(jīng)發(fā)生了一部分的加工費(fèi),而且是在次月發(fā)生的呢
你好做預(yù)付可以, 沒有發(fā)生完畢,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制是屬于下一個(gè)月的