你好同學(xué),需要打開增值稅申報(bào)表三,在那個(gè)里面填寫扣除的金額。表三,里面有個(gè)第三列第四列。
我是施工單位,有一個(gè)項(xiàng)目采取簡(jiǎn)易計(jì)稅,項(xiàng)目金額是100萬,已經(jīng)去項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款,預(yù)繳稅款時(shí)候是扣除勞務(wù)分包款70萬去預(yù)繳的稅,取得了完稅憑證。現(xiàn)在3個(gè)點(diǎn)的100萬工程發(fā)票已經(jīng)開出去了,也收到了勞務(wù)公司開來的1個(gè)點(diǎn)的70萬的勞務(wù)發(fā)票。我現(xiàn)在該怎么做這一系列的會(huì)計(jì)分錄?
建筑行業(yè),這個(gè)附表三,是不是如果有分包,差額納稅,需要在這里填寫?我們是一般納稅人,比如有樁基勞務(wù)分包工程,分包方是給我們開專用發(fā)票的,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣。假設(shè)本期收到100萬樁基勞務(wù)分包發(fā)票,需要將100萬在此處申報(bào)填列嗎?
老師有個(gè)工程是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,工程款開出100萬,勞務(wù)分包發(fā)票是普票 30萬,老師這個(gè)可以,100萬減去30萬繳納增值稅嗎?是不是填報(bào)表在附表一12列填入30萬,差額繳納稅額???
您好老師建筑服務(wù)簡(jiǎn)易計(jì)稅開出發(fā)票30萬這個(gè)30萬銷項(xiàng)直接開票系統(tǒng)直接就到稅務(wù)系統(tǒng)里了,進(jìn)項(xiàng)沒有,但是已經(jīng)預(yù)繳稅款,您看增值稅報(bào)表咋填寫
老師您好,個(gè)體戶可以開2個(gè)公戶嘛,因?yàn)樗献骰锇橛辛硗庖粋€(gè)銀行的,為了多接一點(diǎn)業(yè)務(wù),在再開一個(gè)公戶,可以這樣操作嘛
老師好,公司租房金額較大,対方不給開票且退了一部分金額都是対公操作。退的這部分金額老板個(gè)人(公司賬戶轉(zhuǎn)給老板)轉(zhuǎn)給對(duì)方個(gè)人(対方不想交稅),我公司正常做賬這樣有風(fēng)險(xiǎn)?老師這種情況我公司怎么操作沒有風(fēng)險(xiǎn)呢?
非盈利組織行業(yè)協(xié)會(huì)6月銀行收到會(huì)費(fèi)3000元,會(huì)費(fèi)發(fā)票7月份開具,請(qǐng)問賬務(wù)怎么處理
老師您好。教育行業(yè),開其他電子設(shè)備*智能學(xué)習(xí)機(jī)和現(xiàn)代服務(wù)*自習(xí)室場(chǎng)地服務(wù),會(huì)牽涉哪些稅和費(fèi)
公司和個(gè)人的違約責(zé)任都有哪些?
老師 假如有一個(gè)中標(biāo)的建筑公司 審計(jì)要補(bǔ)4年前的發(fā)票 是什么意思呢 為什么會(huì)出現(xiàn)補(bǔ)的情況
企業(yè)分紅需要繳納印花稅么
我怎么區(qū)分是圖片中的合同?還是勞務(wù)分包合同?而勞務(wù)分包合同,不能再分包
做稅源登記土地占用面積怎么填寫?是填寫房產(chǎn)面積嗎?
單位員工被辭退,單位承擔(dān)起員工的社保費(fèi)(個(gè)人和單位部分),一年。這做到工資表里應(yīng)發(fā)工資是社保數(shù),扣社保,實(shí)際發(fā)放工資0。還是不做工資,交社保后,直接計(jì)入管理費(fèi)用-賠償款?申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)人不能超過三個(gè)月一直工資為0要怎么實(shí)際賬務(wù)處理?
老師找到了,那老師可以抵減分包金額繳納增值稅的是是吧?
你好同學(xué),對(duì)的理解的非常正確。
那老師這個(gè)是叫差額征稅嗎?還是怎么說?
其實(shí)這個(gè)就叫差額征稅的。
老師我還想再確認(rèn)一下,稅法上是允許的是吧?,對(duì)方公司不同意給我差額繳納增值稅,公司是給我是施工的,所以我需要確認(rèn)一下,
你好同學(xué),咱只要是屬于勞務(wù)分包的,你這個(gè)就是可以。
謝謝老師了
祝您生活愉快,開心快樂。