你好;? 你們經(jīng)驗(yàn)所得稅 看你地方是否有文件; 有的地方是季度不超過(guò)9萬(wàn)或者季度不超過(guò)30萬(wàn)是免經(jīng)營(yíng)所得稅; 也免增值稅和附加稅的?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體戶現(xiàn)在稅務(wù)局核定的是每月3萬(wàn)的的核定征收.那我一個(gè)月如果開(kāi)票超過(guò)9萬(wàn)但一個(gè)季度不超過(guò)45萬(wàn),會(huì)變成查賬征收嗎?
老師我這邊個(gè)體戶申報(bào)的時(shí)候看到核定征收核定金額是一個(gè)季度9萬(wàn),這跟現(xiàn)在政策說(shuō)的一個(gè)季度45萬(wàn)免征沖突嗎,我這個(gè)一個(gè)月發(fā)票能開(kāi)超過(guò)9萬(wàn)
老師請(qǐng)問(wèn)一下 個(gè)體戶核定征收額度是9萬(wàn),那我們一個(gè)月只能開(kāi)9萬(wàn)的發(fā)票嗎?9萬(wàn)怎么算稅呢
核定征收的個(gè)體戶月核定額是9萬(wàn),10月發(fā)票開(kāi)具9萬(wàn)后發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò),現(xiàn)在11月需要沖紅,那這個(gè)10月額度還可以開(kāi)嗎??
個(gè)體戶核定9萬(wàn)元是什么意思?是開(kāi)票一個(gè)季度不能超過(guò)9萬(wàn)元,還是月銷售額開(kāi)票金額不能超過(guò)9萬(wàn)?那這個(gè)增值稅10萬(wàn)又是啥?
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
意思是如果個(gè)體戶是小規(guī)模納稅人,增值稅方面也適用于小規(guī)模納稅人的條件嘛 那經(jīng)營(yíng)所得稅呢,就是按比例是嗎,比如某行業(yè)按百分之2,核定征收額是月九萬(wàn),就按9萬(wàn)來(lái)算,如果超過(guò)9萬(wàn)呢
?你好;? 1. 是的; 小規(guī)模連續(xù)12個(gè)月滾動(dòng)銷售不超過(guò)500萬(wàn)? 針對(duì)3%業(yè)務(wù)目前是免增值稅和附加稅的; 經(jīng)營(yíng)所得稅看你是核定的; 只要? ?; 有的地方是季度不超過(guò)9萬(wàn)或者季度不超過(guò)30萬(wàn)是免經(jīng)營(yíng)所得稅; ; 如果你? 地方?jīng)]有這個(gè)文件; 你就是按照實(shí)際開(kāi)票金額 或者定額金額*征收率計(jì)算經(jīng)營(yíng)所得稅的??