同學(xué)你好,可以說當(dāng)時會計人員請假,賬沒做出來,到申請期了,只能進行零申報,等到匯算清繳時,賬做好了,也就按賬上的數(shù)據(jù)進行申報了。
您好,我問你個問題,企業(yè)所得稅,預(yù)提未交,以后年度虧損所以一直沒交,是不是說這種情況,所得稅季度納稅申報,年度匯算清繳,比如一季度盈利納稅申報交稅然后做賬,結(jié)果后幾個季度一直虧損,年度匯算清繳也是負的所以不用交稅,然后正常情況下是要沖這筆帳,但是企業(yè)沒沖,都有兩年了,我今年想著把它沖掉
您好,老師,想請教你一個問題。就是我們公司增值稅零申報,所得稅也是零申報,但是成本有做一點費用進去。個稅我們是如實申報的,一個月大概申報個稅工資二十多萬。但是個稅的工資沒有做到企業(yè)所得稅去申報,一年下來已經(jīng)有一百來萬的個稅工資了,但是收入是零申報。我企業(yè)所得稅匯算清繳需要把個稅工資調(diào)整做進去嗎? 還有接下來有收入了,一個月五六十萬這樣開票,這樣突然增加那么多收入,會不會引起稅局稽查
我想問下有產(chǎn)生企業(yè)所得稅的時候,怎么才知道在季度計提多少,比如我四月申報第一季度的所得稅,這會還不知道會產(chǎn)生多少的所得稅,根據(jù)第一季度做好的財務(wù)報表申報,四月申報第一季度產(chǎn)生了所得稅500元,也繳納了,計提在四月了,但是有人說在3月就得計提了,我想知道已經(jīng)申報了怎么計提在3月,難道產(chǎn)生了所得稅又反帳錄入到3月份?這樣子的情況財務(wù)報表什么的不是會有變動,企業(yè)所得填寫的數(shù)據(jù)又得重新填寫嗎?
老師你好,民非學(xué)校增值稅做了零報,現(xiàn)在被稅局查了說申報增值稅跟申報的企業(yè)所得稅收入不一致,需要寫情況說明,這個要怎么寫比較合理呢?
老師你好,非盈利學(xué)校,前會計把增值稅做了零申報,有的季度企業(yè)所得稅也做了零申報,匯算清繳企業(yè)所得稅又填了收入,現(xiàn)在稅局要求寫情況說明,這個要怎么寫比較合理呢?
交通費是實報實銷吧,交通補貼是固定發(fā)放金額,需要交個稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報,之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
三年都沒申報哦
2019年至到2021年都是沒報數(shù)據(jù)
同學(xué)你好,這種情況下,也只能說季度申報時,確實沒做好賬,匯算清繳時,才做好賬,這三年都是這種情況。
這種情況完全可以在做完賬后就進行更正申報的,
同學(xué)你好,也可以說因為財務(wù)人員不能預(yù)計年度匯算清繳時的利潤情況,季度申報時怕多繳了企業(yè)所得稅不好退,也就是怕退稅麻煩,所以就做了零申報。
但是增值稅也是零申報哦,這個怎么說明呢?
同學(xué)你好,增值稅可以說收入都是無票收入,不知道什么時候就要發(fā)票了,所以也就沒確認收入,等年底時,確認都不要發(fā)票了,才確認收入處理的。
但是學(xué)校一直都是無票收入的,都是一些學(xué)費,個人不可能要求學(xué)校給他開票吧?
同學(xué)你好,這個不一定的,有的個人會要求開發(fā)票的。