借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
一般納稅人 如果沒有進(jìn)項(xiàng)票 只有銷項(xiàng)票 那增值稅是按照稅率全額交 那這種情況 在月底要不要結(jié)轉(zhuǎn)的
老師,一般納稅人月底增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
一般納稅人。年底12月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,,我是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留底稅額:,要做結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額分錄嗎?
老師,月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn)怎么做呀,一般納稅人進(jìn)項(xiàng)有余額的情況
老師:一般納稅人,本月銷項(xiàng)稅額2761.06元,沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,上期留底稅額有1898.23,請問本月的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?
老師,學(xué)堂里有電話答疑的課程嗎?
老師,四川考的初級證書有補(bǔ)貼嗎
研發(fā)加計(jì)扣除會計(jì)口徑,加計(jì)口徑,高新口徑,IPO口徑,有哪些相同點(diǎn)?哪些不同點(diǎn)?
公司無票支出 買保險(xiǎn)轉(zhuǎn)給出納 摘要寫備用金 后面怎么下賬
將自產(chǎn)的混凝土用于廠房日常維修需要視同銷售嗎
公司客戶有很多、知道了其中一家客戶的 毛利、知道公司的總收入成本費(fèi)用、但是不知道這家客戶的應(yīng)該分?jǐn)偟馁M(fèi)用、怎么分?jǐn)傔@家客戶應(yīng)該分?jǐn)偠嗌儋M(fèi)用,、才能算出公司從這家客戶掙的純利潤
公司貸款,款項(xiàng)以貨款形式打給供應(yīng)商,供應(yīng)商又退還給公司,這個(gè)怎么做賬?
老師好,給客戶買車票,請客戶吃飯,這是不是加到一起記在業(yè)務(wù)招待費(fèi)里還是應(yīng)該分別進(jìn)的?
老師想問下,想看著書就是關(guān)于財(cái)務(wù)人員提升自己做賬能力,分析報(bào)表,調(diào)賬能力。和保護(hù)財(cái)務(wù)人員,還有稅收政策這些要看些什么書好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫有誤,金額沒有錯(cuò),我在25年需要怎么調(diào)整
老師為什么要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅啊,我就直接寫 借 銷項(xiàng) 貸進(jìn)項(xiàng) ,這樣不可以嗎
你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅,它是一個(gè)過渡的科目,它是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。
你寫的這個(gè)是什么意思?我上面的分錄第一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 第二個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),第三個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的。
我寫的是進(jìn)項(xiàng)頂銷項(xiàng)了,沒通過過渡科目
你好,那你需要繳納的增值稅怎么寫?
目前還沒有繳,那我之前的不改可以嗎
可以的,可以不修改的。
這個(gè)月改過來,通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目過渡,如果進(jìn)項(xiàng)有多的,就在上面掛著唄
轉(zhuǎn)出未交增值稅,在這個(gè)里面有余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方余額表示劉迪。
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對的是的是這么做
好的,謝謝考試
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。