你這個工資的話,他正常是勞務(wù)派遣單位這邊派遣的員工,合同它是和派遣公司簽,只是為了保證農(nóng)民工的工資他們能夠拿得到,所以說通過那個B公司的那個工資的那個專用戶在發(fā)放。他這邊的賬務(wù)處理就是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。
老師好,請問建筑施工單位與勞務(wù)派遣公司簽訂農(nóng)民工勞務(wù)合同,建設(shè)單位是直接把錢撥付到農(nóng)民工工資的專戶,請問施工單位怎么給勞務(wù)公司這部分工資呢
老師,您好!我單位是建筑公司,重總包方接的勞務(wù)分包,農(nóng)民工工資都是由總包走農(nóng)民工專戶代發(fā),現(xiàn)在里面的錢拿不出來,老板讓我們公司所有員工的工資都走農(nóng)民工專戶發(fā)放,這樣有這么風(fēng)險嗎?
請問,我們 是建筑公司,承接了個勞務(wù)分包項目,約130名農(nóng)民工做事。下面成立了鋼筋、泥工、木工等勞務(wù)班組,計劃 由班組對我們開勞務(wù)票作為勞務(wù)成本。工資是總承包單位委托專戶代為發(fā)放?,F(xiàn)在總承包單位只認農(nóng)民工與我公司簽訂的勞動合同,可是民工是和班組簽訂了勞動合同的,我們分包單位要怎么操作呢?,民工的工資,是由我們分包單位申報呢,還是班組勞務(wù)服務(wù)部申報呢?
老師。是這樣的,a公司是建設(shè)單位。b公司是建筑總承包單位。c公司是勞務(wù)派遣單位,現(xiàn)在農(nóng)民工工資要通過b工資農(nóng)民工專戶代發(fā)出來,這樣子的,合同應(yīng)該怎么簽訂,建筑總承包單位應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
我就是沒弄懂,誰把每月應(yīng)付的工資轉(zhuǎn)到b公司農(nóng)民工專戶里面
為什么是借應(yīng)付賬款。帶銀行存款
因為對于B公司而言,他是要給那個勞務(wù)公司付錢的呀,現(xiàn)在這個錢沒有付給勞務(wù)公司,他只是給勞務(wù)公司的員工發(fā)了工資,那就是欠勞務(wù)公司的減少了呀。
b公司啊,他肯定要把錢存到專戶里面啊。
然后收到發(fā)票 就是借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款 是嗎
對的,收到發(fā)票就是做這個。