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老師,去年有一張進(jìn)項(xiàng)票現(xiàn)在稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,比如稅額是11504元,不含稅金額為88495萬元,那么所得稅要怎么調(diào)整呢?

2022-11-16 17:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-16 17:45

你好,是什么原因?是虛開發(fā)票的嗎?

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快賬用戶3958 追問 2022-11-16 17:46

對,上游涉嫌虛開

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齊紅老師 解答 2022-11-16 17:49

成本不允許抵扣所得稅的,當(dāng)時你做的是應(yīng)付賬款沒有支付嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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齊紅老師 解答 2022-11-16 17:50

這是當(dāng)年的發(fā)票的

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快賬用戶3958 追問 2022-11-16 17:51

去年的發(fā)票呢?

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齊紅老師 解答 2022-11-16 17:54

把主營業(yè)務(wù)成本改成以前年度損益調(diào)整。

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齊紅老師 解答 2022-11-16 17:55

得看下稅務(wù)局怎么要求的,要求你當(dāng)月補(bǔ)交還是修改匯算清繳。

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快賬用戶3958 追問 2022-11-16 17:55

如果把這張票轉(zhuǎn)出來,成本減少,那么我可以不可以認(rèn)為,我的銷售額也相對的減少了呢?因?yàn)闆]有這么多的成本的話,也無法支撐我這么大的銷售額??

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快賬用戶3958 追問 2022-11-16 17:56

稅務(wù)局要求調(diào)整匯算清繳

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齊紅老師 解答 2022-11-16 17:57

那你實(shí)際有銷售嗎?你得紅沖你的發(fā)票才可以紅沖你的銷售額。

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你好,是什么原因?是虛開發(fā)票的嗎?
2022-11-16
您好,業(yè)務(wù)不含稅金額:8734488.03減少了利潤,我們所得稅稅率是25%的話,就要交 8734488.03*25%=2183622 1、借:利潤分配未分配利潤 2183622 貸:以前年度損益調(diào)整 2183622 2、借:以前年度損益調(diào)整 2183622 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 2183622 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 2183622 貸:銀行存款2183622
2025-03-11
?你好;? 你這個紅字進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票? 你之前抵扣了 是嗎 ?? ?之前分錄怎么做賬的??
2022-06-13
是的,那個進(jìn)項(xiàng)稅也得做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,計入利潤分配-未分配利
2024-07-08
你好,你是填寫申報表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了嗎?
2021-11-25
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