你好,是什么原因?是虛開發(fā)票的嗎?

老師,你好!我公司由于去年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣太多,稅局要求我轉(zhuǎn)出5萬元進(jìn)項(xiàng)稅額,但是沒有要求我做賬務(wù)調(diào)整,那么我這個月多繳納5萬元的增值稅要怎么做分錄呢?
您好,我想問一下今年收到稅務(wù)局2019年異常發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出(發(fā)票金額2099.12元,稅額272.88元)現(xiàn)要調(diào)整2019年匯算清繳的企業(yè)所得稅,該如何調(diào)整
老師,請問一下,我有一筆2021年取得的專票,2021年已認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)稅額10萬元,稅務(wù)局2022年說他家抽逃稅款,要求我們進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出且調(diào)企所匯算清繳年報表,我現(xiàn)在報2022年企所年報表,這筆進(jìn)項(xiàng)也需要調(diào)出嗎?
本月銷項(xiàng)為0元。有一張紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(不含稅金額為14元,進(jìn)項(xiàng)稅額為19元)。做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。然后上期留抵有68元。現(xiàn)在要作轉(zhuǎn)出未交增值稅,還有結(jié)轉(zhuǎn)本月稅額,如何作分錄呢?
老師,去年有一張進(jìn)項(xiàng)票現(xiàn)在稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,比如稅額是11504元,不含稅金額為88495萬元,那么所得稅要怎么調(diào)整呢?
個體工商戶開3%專票可以減按1%征收嗎?
老師好,這個第61題為什么有10%的有5%的?
回來的發(fā)票也有不真實(shí)的,但是老師回答上一個問題,感謝老師,因?yàn)檫壿嬯P(guān)系我不太懂,
異常憑證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后的分錄
企業(yè)要倒閉了,面臨注銷,請問賬面庫存少,實(shí)際庫存多的多,企業(yè)處理庫存走公賬的話,這個賬該如何處理?沒辦法弄啊
企業(yè)注銷賬面未分配利潤大于賬面資金,請問把賬上資金分紅給股東以后,賬面未分配利潤還有結(jié)余的話,會出現(xiàn)什么問題?
老師您好,1-9月工資總額一共123691.06,專項(xiàng)扣除每月5000元,老師我9個月一共要交多少個稅
繳納欠附加稅,怎么寫分錄?
老師,我們收的人民幣,但是打印報關(guān)單之前是美元,報關(guān)單是人民幣,稅務(wù)后臺按哪個提取數(shù)據(jù)?運(yùn)費(fèi)這個是6195元我們實(shí)際付款6955元,我開發(fā)票按哪個數(shù)開呢?我按照總金額貨款加上6955元來開具的,但是和稅務(wù)有差額,怎么辦?望老師及時回復(fù)
你好,工地上欠我4個月工資,1萬八千多,兩年了才給,給一次性打到卡上,這種情況會不會扣個人所得稅


對,上游涉嫌虛開
成本不允許抵扣所得稅的,當(dāng)時你做的是應(yīng)付賬款沒有支付嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
這是當(dāng)年的發(fā)票的
去年的發(fā)票呢?
把主營業(yè)務(wù)成本改成以前年度損益調(diào)整。
得看下稅務(wù)局怎么要求的,要求你當(dāng)月補(bǔ)交還是修改匯算清繳。
如果把這張票轉(zhuǎn)出來,成本減少,那么我可以不可以認(rèn)為,我的銷售額也相對的減少了呢?因?yàn)闆]有這么多的成本的話,也無法支撐我這么大的銷售額??
稅務(wù)局要求調(diào)整匯算清繳
那你實(shí)際有銷售嗎?你得紅沖你的發(fā)票才可以紅沖你的銷售額。