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老師,我們?nèi)ツ旮兜囊还P錢到現(xiàn)在沒有發(fā)票,我可以調(diào)整成收入還是等匯算清繳的時候調(diào)整?

2022-11-15 15:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-15 15:13

你好,匯算清繳調(diào)整就可以的。去年做了成本費用的嗎?

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快賬用戶9219 追問 2022-11-15 15:15

沒有,一直掛著應(yīng)付

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齊紅老師 解答 2022-11-15 15:15

你好,借應(yīng)付賬款貸銀行存款做的這個嗎?如果是的話,借管理費用等貸應(yīng)付賬款做這個匯算清繳調(diào)增。

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快賬用戶9219 追問 2022-11-15 15:15

如果現(xiàn)在調(diào)整,后面明細(xì)賬就清楚點

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快賬用戶9219 追問 2022-11-15 15:16

現(xiàn)在可以調(diào)嗎?不然應(yīng)付賬款明細(xì)一直有

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齊紅老師 解答 2022-11-15 15:18

你好是的,可以這么做。

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快賬用戶9219 追問 2022-11-15 15:19

我把應(yīng)付轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-15 15:20

他不需要做收入的,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,你的應(yīng)付賬款會越來越多的。

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快賬用戶9219 追問 2022-11-15 15:25

我可以做,借:應(yīng)付賬款-680貸:主營業(yè)務(wù)收入680嗎

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快賬用戶9219 追問 2022-11-15 15:25

把應(yīng)付賬款沖掉轉(zhuǎn)收入可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-15 15:26

你這個應(yīng)付賬款是在貸方有余額嗎?如果是的話可以。

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快賬用戶9219 追問 2022-11-15 15:32

借方余額,當(dāng)時是借:應(yīng)付賬款680貸:銀行存款680

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齊紅老師 解答 2022-11-15 15:34

你好,借方余額的話,你這樣做不對 借管理費用貸應(yīng)收賬款。

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快賬用戶9219 追問 2022-11-15 15:35

當(dāng)時是先付對方的

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齊紅老師 解答 2022-11-15 15:35

好,現(xiàn)在借管理費用貸應(yīng)付賬款,這個具體的是什么費用,你做什么費用就可以的啊,不能做收入。

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快賬用戶9219 追問 2022-11-15 15:46

做費用發(fā)票沒有

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齊紅老師 解答 2022-11-15 15:46

發(fā)票正常做賬,匯算、清繳、調(diào)整就可以的,你充了主營業(yè)務(wù)收入是什么意思 你有紅沖的發(fā)票嗎?沒有就做不了。

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齊紅老師 解答 2022-11-15 15:47

你這樣做的話,所得稅的銷售額和增值稅的銷售額不一致,稅務(wù)局還會找你的。

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你好,匯算清繳調(diào)整就可以的。去年做了成本費用的嗎?
2022-11-15
你好;那你23.12月做無票收入報稅沒有; 沒有就去改之前申報表;然后補報稅; 在24年做以前年度損益調(diào)整科目處理?
2024-04-15
可以的,可以這么做的。
2024-03-11
你好,這種有風(fēng)險,因為你2022年多抵扣了所得稅,如果需要補稅的話,你有滯納金。
2023-09-19
你好,在匯算清繳的時候進行調(diào)整就可以了
2021-01-13
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