你好,匯算清繳調(diào)整就可以的。去年做了成本費用的嗎?
老師 我在今年的時候調(diào)整了一筆分錄 本來是去年的費用 我在今年調(diào)到了去年 那么我在今年匯算去年的匯算清繳的時候我要納稅調(diào)減這一部分 那么我在明年匯算今年的時候需要做調(diào)整嗎
老師,我們?nèi)ツ旮兜囊还P錢到現(xiàn)在沒有發(fā)票,我可以調(diào)整成收入還是等匯算清繳的時候調(diào)整?
2021年有一個成本票沒有發(fā)票入賬了,但是2021年做匯算清繳的時候沒有調(diào)整成本,這個現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),那能不能在2022年做匯算清繳的時候添加進去
老師你好,在22年的時候調(diào)了一筆賬,以前賬上的固定的資產(chǎn)清理掉了但沒有發(fā)票這個在匯算清繳的時候需要調(diào)增,但是匯算清繳時忘記調(diào)整了,23年匯算清繳時在做調(diào)整可以嗎
老師,我想調(diào)增去年的收入,就是有一筆收入本來是去年的,但是發(fā)票今年1月開的,想在所得稅匯算清繳時候調(diào)整,但是我去年12月增值稅報表沒有體現(xiàn)這筆收入,能怎么調(diào)整呢
老師:我公司2024年業(yè)務(wù)招待費8097.92元,填企業(yè)所得稅匯算清繳時,賬載金額8097.92元,稅收金額填多少,調(diào)增金額填多少?計算依據(jù)是什么?
老師 我們是旅行社 取得這種客運行程單怎么入賬 入成本嗎 可以抵扣進項嗎
員工向公司借款31萬,寫了31萬借款單,做賬時分別做了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,那么借款單是不是只需要寫其他應(yīng)收款那部分,還是寫31萬也可以
增值稅扣繳比做賬多0.01 應(yīng)該怎么調(diào)整
代單位收的代收代付,是收現(xiàn)金好還是讓轉(zhuǎn)個人賬戶好
老師假如我們的工資總額是10萬那么我們要交的工會資金是不是這樣算的100000×0.008*20%=160
老師,無票支出的款項,匯算時候調(diào)到哪里啊
請問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費放主營業(yè)務(wù)成本合適嗎?
老師,如果2024年公司被稅務(wù)認(rèn)定關(guān)聯(lián)公司往來視同增值稅銷售,補交了增值稅,在做2024年所得稅匯算清繳的時候,收入這邊會有影響嗎?這部分視同銷售要算進去嗎?應(yīng)該怎么填報
沒有,一直掛著應(yīng)付
你好,借應(yīng)付賬款貸銀行存款做的這個嗎?如果是的話,借管理費用等貸應(yīng)付賬款做這個匯算清繳調(diào)增。
如果現(xiàn)在調(diào)整,后面明細(xì)賬就清楚點
現(xiàn)在可以調(diào)嗎?不然應(yīng)付賬款明細(xì)一直有
你好是的,可以這么做。
我把應(yīng)付轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入嗎?
他不需要做收入的,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,你的應(yīng)付賬款會越來越多的。
我可以做,借:應(yīng)付賬款-680貸:主營業(yè)務(wù)收入680嗎
把應(yīng)付賬款沖掉轉(zhuǎn)收入可以嗎
你這個應(yīng)付賬款是在貸方有余額嗎?如果是的話可以。
借方余額,當(dāng)時是借:應(yīng)付賬款680貸:銀行存款680
你好,借方余額的話,你這樣做不對 借管理費用貸應(yīng)收賬款。
當(dāng)時是先付對方的
好,現(xiàn)在借管理費用貸應(yīng)付賬款,這個具體的是什么費用,你做什么費用就可以的啊,不能做收入。
做費用發(fā)票沒有
發(fā)票正常做賬,匯算、清繳、調(diào)整就可以的,你充了主營業(yè)務(wù)收入是什么意思 你有紅沖的發(fā)票嗎?沒有就做不了。
你這樣做的話,所得稅的銷售額和增值稅的銷售額不一致,稅務(wù)局還會找你的。