你好 原來記哪個科目了?
你好老師請問下跨年度的進行稅額轉(zhuǎn)出并且今年補繳了轉(zhuǎn)出稅額的增值稅和附加稅了賬上怎么處理啊
三年前一張成本的進項票稅務(wù)說不能抵扣要做進項轉(zhuǎn)出處理,請問分錄我該怎么做,并且這個成本需要轉(zhuǎn)回來增加利潤然后交所得稅嗎
你好老師,本月有進項稅,去年有一筆抵扣了沒做賬,這個月沖紅了還需要做進項稅轉(zhuǎn)出嗎?謝謝!
老師你好,請問我本月有去年的不可抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出,并且轉(zhuǎn)出了附加稅,這個賬怎么記
老師你好,請問去年8月有專票不該抵扣的抵扣了,這個是要做進項轉(zhuǎn)出吧?這個要去大廳申報嗎?
老師,A授權(quán)B把款打給C,授權(quán)委托書需要誰蓋章?
老師,您好!B企業(yè)持有A企業(yè)10%股份,公司章程的股東,B企業(yè)在新三板賣出了一部分股份,但A企業(yè)公司章程的占股比例還是10%,那填寫的投資處置收益后,投資比例自動帶出來減少1%,我繼續(xù)填投資比例10% 是否可以,自動帶出來的需要需要更改為0
行政單位臨時人員工資發(fā)放給鄉(xiāng)鎮(zhèn),再通過來勞務(wù)派遣公司發(fā)放給員工屬于委托業(yè)務(wù)費嗎?
老師,請問企業(yè)按3%計提補充醫(yī)療保險并自行管理的是否需要繳納個人所得稅,謝謝
外貿(mào)企業(yè),本月出口多筆業(yè)務(wù),報關(guān)單有7份,其中有5份本月暫時不申報退稅,請問在賬務(wù)處理上要先按月確認收入嗎
請問老師匯算清繳時工資薪金稅收金額取哪里的數(shù)呢?
老師:年度匯算員工福利是不能超過工資的14%嗎?我填了有提示,是需要改嗎
1、核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0,倒堆。然后以工單核算成本。 2、因歷史遺留問題,沒有期初數(shù)(而且可能有差異爭議),所以老板的意思是選擇為0 然后所屬期就是當月所有發(fā)生的單據(jù)要準確無誤,然后后面盤點,以實物“反推”,然后用盤盈盤虧調(diào)賬。 3、4月份就當沒有數(shù)據(jù),從5月份開始,已工單方式一張張這樣核算出來成本。那我系統(tǒng)期初不用改了,單獨用表格登記4月份盤點的數(shù)據(jù)了? 4、要核算庫存周轉(zhuǎn)率,庫存是不能清0了。是這樣吧
老師好,所得稅匯算清繳中的資產(chǎn)總額的平均值和從業(yè)人數(shù)應該怎么填?
企業(yè)所得稅彌補虧損明細表怎么填
原本是記得“應交稅費——應交增值稅進項稅
借方成本費用用哪個科目了?
管理費用,下列不同科目,都有轉(zhuǎn)出
借以前年度損益調(diào)整貸進項轉(zhuǎn)出。 借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費。 。然后調(diào)整所得稅結(jié)轉(zhuǎn)損益。
調(diào)整所得稅結(jié)轉(zhuǎn)損益,怎么弄啊
借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費。借未分配利潤貸,以前年度是一調(diào)整。
那個扣錢了呀,這個怎么弄
借,應交稅費貸銀行存款。
我知道了,謝謝老師了
不客氣,祝工作學習愉快,