你找,招待費(fèi)的60%是5000*60%=3000 1700000*0.005=85000 招待費(fèi)在可以所得稅前可以扣除3000,抵減應(yīng)納稅所得額
11:48問(wèn)答詳情23:55:26后或5次對(duì)話后問(wèn)題結(jié)束你好,老師,小規(guī)模,民間非營(yíng)利組織,購(gòu)買茶葉送禮,花費(fèi)金額5000元,如果收入有170萬(wàn),那控制在多少合適?抵扣多少呀?娜娜呢52022-11-1511:43發(fā)布74次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,按發(fā)生額的60%,營(yíng)業(yè)收入的千分之五。然后如果你的收入是170萬(wàn)的話170萬(wàn)乘以千分之五等于8500發(fā)生額的60%就等于5000乘以60%=3000你可以繼續(xù)增加增加到安收入抵扣意思是我還可以有5500可以計(jì)入招待費(fèi)嗎?還是可以抵扣3000元
11:48問(wèn)答詳情23:55:26后或5次對(duì)話后問(wèn)題結(jié)束你好,老師,小規(guī)模,民間非營(yíng)利組織,購(gòu)買茶葉送禮,花費(fèi)金額5000元,如果收入有170萬(wàn),那控制在多少合適?抵扣多少呀?娜娜呢52022-11-1511:43發(fā)布74次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,按發(fā)生額的60%,營(yíng)業(yè)收入的千分之五。然后如果你的收入是170萬(wàn)的話170萬(wàn)乘以千分之五等于8500發(fā)生額的60%就等于5000乘以60%=3000你可以繼續(xù)增加增加到安收入抵扣,那我如果今年就170萬(wàn)收入,招待費(fèi)就5000元,那能抵扣多少?抵扣的是啥呀?
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?