你好,同學(xué),調(diào)增不需要相關(guān)手續(xù),只要在匯算清繳調(diào)整就可以了
老師好,請(qǐng)問, 公司電費(fèi)沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,收據(jù)分錄: 借:其他應(yīng)付款-電費(fèi),貸:現(xiàn)金。 年底需要把這個(gè)“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”轉(zhuǎn)到“管理費(fèi)用-電費(fèi)”嗎?分錄:借 管理費(fèi)用-電費(fèi),貸 其他應(yīng)付款-電費(fèi)。 然后匯算清繳時(shí),因?yàn)闆]有發(fā)票,再納稅調(diào)增? 還是就把“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”這個(gè)余額在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師,哪種好呢?
老師好,請(qǐng)問, 公司電費(fèi)沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,每月收據(jù)的分錄: 借:其他應(yīng)付款-電費(fèi),貸:現(xiàn)金。 到年底,需要把這個(gè)“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”轉(zhuǎn)到“管理費(fèi)用-電費(fèi)”嗎?分錄:借 管理費(fèi)用-電費(fèi),貸 其他應(yīng)付款-電費(fèi)。 然后匯算清繳時(shí),因?yàn)闆]有發(fā)票,再納稅調(diào)增? 還是就把“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”這個(gè)借方余額 在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師,哪種好呢?
無票支出之前的是記到其他應(yīng)收款,金額有點(diǎn)大了,現(xiàn)在想把他調(diào)到相關(guān)的費(fèi)用里,年底在調(diào)增,這種需要什么手續(xù)?
老師,公司原有一筆支出是勞務(wù)費(fèi),金額大。當(dāng)時(shí)做的是借其他應(yīng)收款,貸銀存。一直沒有發(fā)票收到,現(xiàn)在是把這筆款做到長期待攤費(fèi)用里,每月攤,匯算的調(diào)增。還是直接做到管理費(fèi)用里,匯算的時(shí)候調(diào)增?
小規(guī)模公司,之前的賬都是代賬公司做的,之前有好多其他應(yīng)收的人工費(fèi)材料費(fèi),22年底她們直接調(diào)賬沖平了,都調(diào)到現(xiàn)金里了,庫存現(xiàn)金增加了那么多,我現(xiàn)在想把現(xiàn)金調(diào)少點(diǎn)應(yīng)該怎么做啊
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒改,跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時(shí)不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營租賃首期款怎么做賬?
老師,請(qǐng)問注銷了的公司,還會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?或者注銷多久才真正沒風(fēng)險(xiǎn)?
收到租賃首期款該怎么做賬?
老師,請(qǐng)問個(gè)體戶核定定期定額征收方式,需要像查賬征收那樣在網(wǎng)上申報(bào)?
問題是賬目之前記得是其他應(yīng)收款呀怎么轉(zhuǎn)到費(fèi)用 里
同學(xué),你之前就沒做到費(fèi)用里,不需要調(diào)整呀
其他應(yīng)收款太大了,而且那個(gè)人已經(jīng)離職了,可以一直掛賬?
同學(xué),你可以做到費(fèi)用 里,然后匯算清繳調(diào)增
不需要什么原始憑證嗎
不需要,這個(gè)是調(diào)表不調(diào)賬