您好,是的,是這個意思的
老師,早上好!請問一下,我們是一般納稅人,我們一個客戶要我們給他開具3個點的普票,我們只能開13個點的普票或者專票吧,就算開普票也是13個點,和專票一樣計入銷項稅額的,對不
你好 老師 對方說開普票不要交稅點 要是開專票就額外交13個點 這樣的話 專票普票都無所謂了吧 反正都是自己拿這13個點的錢
老師現(xiàn)在我們單位購買了一批原材料,個人賬戶轉(zhuǎn)的帳,對方開給我們的是13%的普通發(fā)票是個人,跟對方溝通了,對方說開公司補8個點稅點,專票補10個點,個人不收稅點 為什么專票普票稅點會不同有進項不都一樣可以抵扣嘛
老師你好,一般納稅人開電子專票和電子普票的話都一樣要交稅嗎,13個點的
老師有兩個勞務(wù)分包合同,一個對方要求開三個點的專票,就是簡易計稅唄?如果不再分包的話,開多少票拿多少稅,可以這樣理解吧?另一個要求開9個點的專票,這個如果取得13個點的發(fā)票,是不是也可以按13個點去抵扣呢?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
貌似會影響附加稅 這個時候給他13個點 他開的票抵扣 相應(yīng)的也抵掉了這個金額的附加稅
你們是一般納稅人,其實是一樣的稅點
是的 一般納稅人 我有點轉(zhuǎn)不過來 比如要是現(xiàn)在初了這個稅點開了100的稅額 那我就抵扣了100,對應(yīng)的這100的附加稅就不要交了 要是不開這100的稅額的話交稅的時候要多交這100 不還得額外交這100的附加稅么?
是啊,附加稅是正常繳納的
所以 要是金額大了 還是讓開票了 起碼開票稅額部分的附加稅省了 對嗎
恩對手這個意思的